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資料,計算下列問題: (1)B 企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅; (2)B 企業(yè)應(yīng)繳的增值稅; (3)A 卷煙廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅 (4)A 卷煙廠應(yīng)繳納的增值稅。

資料,計算下列問題:
(1)B 企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅;
(2)B 企業(yè)應(yīng)繳的增值稅;
(3)A 卷煙廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅 (4)A 卷煙廠應(yīng)繳納的增值稅。
2022-04-10 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-10 18:13

1)B 企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅; (25+8)/(1-0.3)*0.3=14.14

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齊紅老師 解答 2022-04-10 18:13

B 企業(yè)應(yīng)繳的增值稅;8*0.13=1.04

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齊紅老師 解答 2022-04-10 18:13

(3)A 卷煙廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅 50*0.3+(8000+4*8)*0.56+1004*150/10000=4527.98 實際繳納消費(fèi)稅是 4527.98-14.14=4513.84

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齊紅老師 解答 2022-04-10 18:14

4可以抵扣進(jìn)項稅額是 40*8*0.13+2*0.09+5.1+8*0.13=47.92 銷項稅額50*0.13+(8000+4*8)*0.13=1050.66 應(yīng)交增值稅1050.66-47.92=1002.74

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快賬用戶1110 追問 2022-04-10 18:46

支付運(yùn)輸費(fèi)用2萬元和加工費(fèi)8萬元題目中并未說是不含稅,不是都應(yīng)該是含稅的嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-10 19:21

開具專票就是不含稅的

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1)B 企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅; (25+8)/(1-0.3)*0.3=14.14
2022-04-10
1)B 企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅; (25+8)/(1-0.3)*0.3=14.14
2022-04-10
你好需要計算做好了發(fā)給你
2022-12-31
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
2025-01-01
您好,老師明天上班給您解答過程。
2021-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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