你好,這個是對的,就是你說的這樣子做。

請問老師,匯算清繳時如果要補(bǔ)繳納企業(yè)所得稅:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅 支付時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 那如果返回來呢?借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 那么下一個是什么?
老師,補(bǔ)繳2019年的所得稅分錄是不是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
請問2022年5月份申報(bào)2021年年度匯算清繳時調(diào)增后需要繳交企業(yè)所得,繳交企業(yè)所得稅時是借:以前年度損益,貸:應(yīng)交所得稅,借:應(yīng)交所得,貸:銀行存款 或是借:所得稅,貸:應(yīng)交所得稅,借:應(yīng)交所得,貸:銀行存款
請問,公司是小企業(yè)會計(jì)制度,現(xiàn)在可以調(diào)22年的以前年度損益科目嗎,22年匯算清繳,交了一筆企業(yè)所得稅,做賬①借 以前年度損益 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ②借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 ③ 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益
老師。2023年的匯算清繳后,收到稅務(wù)局退的企業(yè)所得稅。小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則無以前年度損益調(diào)整科目,可以直接借:銀行存款10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10000 貸:所得稅費(fèi)用嗎?
請問老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場地,對方單位提供充電樁,合作經(jīng)營電動汽車充電的業(yè)務(wù),日常是對方在經(jīng)營,我們年底按比例分紅。我們營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍是檢測,現(xiàn)在我們想變更,請問老師,這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于什么營業(yè)范圍呢?我們應(yīng)該新增什么項(xiàng)?
2021年10月成立的公司,需要申報(bào)2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開了3個點(diǎn)專票,報(bào)稅的時候是按1個點(diǎn)報(bào),還是3個點(diǎn)報(bào)呢
往年把簡易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵進(jìn)項(xiàng)了,要改以前的申報(bào)表,那賬是不是也要反結(jié)賬回去改?。?/p>
我從2013年購買了一間辦公室自營,房價為210萬,請問要交多少自營稅
供應(yīng)商變更了公司名稱,怎么知道他稅務(wù)登記有沒有變更公司名稱呢
老師好,我想問下我們有個1000元的軟件系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),由于是找個人做的維護(hù),對方無法提供發(fā)票,我們公司可以走公戶給他個人嗎?
老師好,請問酒店行業(yè)做了稅務(wù)登記,但未實(shí)質(zhì)對外經(jīng)營,只有購買裝修材料和裝修人員工資等支出,請問需要做賬報(bào)稅嗎?賬務(wù)怎樣做?例如裝修材料30000元(含稅),人工工資48000,一般納稅人
電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),季報(bào),其中本月數(shù)是當(dāng)季度的數(shù)據(jù)嗎。
高企對財(cái)務(wù)軟件選擇的要求?比如金蝶云星空是否可以滿足


它沒有計(jì)提到“所得稅”科目中,直接走“以前年度損益”了,未來沒有影響么?
你好,這個沒關(guān)系的。因?yàn)楸旧砭褪茄a(bǔ)交以前的
未來清算的時候,會對未分配利潤有影響么?
你好,是的,是會有影響的。
老師,我沒懂,如果說上面的分錄是正確的,直接進(jìn)到以前年度損益調(diào)整,直接轉(zhuǎn)到未分配利潤里去了,我的理解是,也不影響總體的未分配利潤,只是影響了當(dāng)年的未分配利潤
所以,對于公司整體的清算,應(yīng)該是不影響的吧?老師,它只影響了本年度的利潤分配吧?
你好,是的,就是這樣子理解。