(1)計(jì)算A酒廠銷售白酒耗用已稅白酒對(duì)應(yīng)金額=12000%2B7000-9000=10000 (2)計(jì)算A酒廠上述業(yè)務(wù)耗用已稅白酒的消費(fèi)稅=10000*0.2%2B2*2000*0.5 (3)計(jì)算A酒廠上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納消費(fèi)稅=15000*0.2%2B2*2000*0.5
制造企業(yè)委托商場(chǎng)代銷應(yīng)稅消費(fèi)稅產(chǎn)品,商場(chǎng)繳納了消費(fèi)稅及附征稅以后,企業(yè)還要繳納消費(fèi)稅及附征稅嗎?
計(jì)算應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額
第一題計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅 第二題計(jì)算該公司應(yīng)繳納消費(fèi)稅
計(jì)算本月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額,計(jì)算過程
必【例題1多選題】某酒廠銷售自產(chǎn)汽酒,取得含增值稅價(jià)款45.2萬元,另收取包裝物押金2.26萬元、手續(xù)費(fèi)1.13萬元,已知消費(fèi)稅稅率為10%。請(qǐng)計(jì)算應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額,并作計(jì)提消費(fèi)稅的賬務(wù)處理。下列正確的是()。必A.應(yīng)繳消費(fèi)稅稅額4.3萬元B.應(yīng)繳消費(fèi)稅稅額4.859萬元C.借:稅金及附加43000必貸:應(yīng)交稅費(fèi)﹣﹣應(yīng)交消費(fèi)稅必D.借:稅金及附加4300048590必貸:應(yīng)交稅費(fèi)﹣﹣應(yīng)交消費(fèi)稅48590
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實(shí)是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報(bào),這樣要求合理嗎
手寫的第二種方法是對(duì)的嗎,第一期是否是第三期末第四期初
對(duì)方公司股東以個(gè)人名義付款到我公司公戶,可以給對(duì)方開具公司抬頭的普票嗎?
老師,請(qǐng)把律師事務(wù)所整套賬務(wù)處理發(fā)我下
行政單位專項(xiàng)資金被挪用借給個(gè)人,如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請(qǐng),有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報(bào),發(fā)票提額會(huì)審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報(bào)工資顯示這個(gè),但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個(gè)呢
老師,請(qǐng)問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做???