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簡(jiǎn)答9★ 2019年7月10日,甲公司從乙公司購(gòu)買(mǎi)一批商品,增值稅 專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000 元。甲公司因財(cái)務(wù)困難而無(wú)力付款,2020年2月1日,與乙公 司協(xié)商達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議。 協(xié)議內(nèi)容如下: (1)甲公司還款50000元。 (2)其余債務(wù)以一批原材料清償。該批材料實(shí)際成本 為100000元,計(jì)稅價(jià)格為120000元,適用的增值稅稅率 為13%,甲公司對(duì)該批材料計(jì)提的跌價(jià)準(zhǔn)備為2000元。 乙公司對(duì)該項(xiàng)應(yīng)收賬款已經(jīng)計(jì)提了10%的壞賬準(zhǔn)備。 要求:分別編制甲、乙公司在債務(wù)重組日的會(huì)計(jì)分錄。

簡(jiǎn)答9★
2019年7月10日,甲公司從乙公司購(gòu)買(mǎi)一批商品,增值稅
專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000
元。甲公司因財(cái)務(wù)困難而無(wú)力付款,2020年2月1日,與乙公
司協(xié)商達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議。
協(xié)議內(nèi)容如下:
(1)甲公司還款50000元。
(2)其余債務(wù)以一批原材料清償。該批材料實(shí)際成本
為100000元,計(jì)稅價(jià)格為120000元,適用的增值稅稅率
為13%,甲公司對(duì)該批材料計(jì)提的跌價(jià)準(zhǔn)備為2000元。
乙公司對(duì)該項(xiàng)應(yīng)收賬款已經(jīng)計(jì)提了10%的壞賬準(zhǔn)備。
要求:分別編制甲、乙公司在債務(wù)重組日的會(huì)計(jì)分錄。
2021-11-28 23:32
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-29 00:42

你好需要計(jì)算做好了給你

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齊紅老師 解答 2021-11-29 09:03

甲公司 借應(yīng)付賬款226000 貸銀行存款50000 其他業(yè)務(wù)收入120000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅15600 營(yíng)業(yè)外收入40400

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齊紅老師 解答 2021-11-29 09:04

借其他業(yè)務(wù)成本98000 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000 貸原材料100000

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齊紅老師 解答 2021-11-29 09:05

乙公司0 借銀行存款50000 原材料120000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額15600 壞賬準(zhǔn)備22600 營(yíng)業(yè)外支出17800 貸應(yīng)收賬款226000

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你好需要計(jì)算做好了給你
2021-11-29
1借應(yīng)付賬款226000 貸銀行存款50000 其他業(yè)務(wù)收入120000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅15600 營(yíng)業(yè)外收入40400
2021-11-27
1借應(yīng)付賬款226000 貸銀行存款50000 其他業(yè)務(wù)收入120000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅15600 營(yíng)業(yè)外收入40400
2021-11-27
1借應(yīng)付賬款226000 貸銀行存款50000 其他業(yè)務(wù)收入120000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅15600 營(yíng)業(yè)外收入40400
2021-11-27
勤奮的學(xué)員你好! 請(qǐng)稍等,老師正在為你寫(xiě)分錄。
2022-11-19
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