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2019年7月10日,甲公司從乙公司購(gòu)買一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26 000元。甲公司因財(cái)務(wù)困難而無(wú)力付款, 2020年2月1日,與乙公司協(xié)商達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議。協(xié)議內(nèi)容如下: (1)甲公司還款50000元。 (2)其余債務(wù)以一批原材料清償。該批材料實(shí)際成本為100 000元,計(jì)稅價(jià)格為120 000元,適用的增值稅稅率為13%,甲公司對(duì)該批材料計(jì)提的跌價(jià)準(zhǔn)備為2 000元。乙公司對(duì)該項(xiàng)應(yīng)收賬款已經(jīng)計(jì)提了10%的壞賬準(zhǔn)備。 要求:分別編制甲、乙公司在債務(wù)重組日的會(huì)計(jì)分錄。

2021-11-27 21:38
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-27 21:42

1借應(yīng)付賬款226000 貸銀行存款50000 其他業(yè)務(wù)收入120000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅15600 營(yíng)業(yè)外收入40400

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齊紅老師 解答 2021-11-30 17:08

借其他業(yè)務(wù)成本98000存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000貸原材料100000

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2021-11-27
1借應(yīng)付賬款226000 貸銀行存款50000 其他業(yè)務(wù)收入120000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅15600 營(yíng)業(yè)外收入40400
2021-11-27
1借應(yīng)付賬款226000 貸銀行存款50000 其他業(yè)務(wù)收入120000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅15600 營(yíng)業(yè)外收入40400
2021-11-27
勤奮的學(xué)員你好! 請(qǐng)稍等,老師正在為你寫分錄。
2022-11-19
甲公司 借應(yīng)付賬款226000 貸銀行存款50000 其他業(yè)務(wù)收入120000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅15600
2021-07-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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