前半句話是對(duì)的。后半句錯(cuò)了,成為一般納稅人認(rèn)證了之前的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣銷項(xiàng)
在升為一般納稅人之前的進(jìn)項(xiàng)票,在升為一般納稅人以后進(jìn)賬認(rèn)證系統(tǒng)里還能查到,并且在報(bào)稅時(shí)把升為一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了,并報(bào)稅完成?,F(xiàn)在要怎么處理?
我公司在今年10月升為一般納稅人,但是之前19年9月開(kāi)始就陸續(xù)有專票的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái),因?yàn)橹笆切∫?guī)模所以都是含稅進(jìn)入成本,但是認(rèn)證平臺(tái)上有顯示這些在升為一般納稅人之前的進(jìn)項(xiàng),能否抵扣?如果抵扣該如何改賬入賬?
請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)為一般納稅人之前的專票,其進(jìn)項(xiàng)稅額可以在轉(zhuǎn)為一般納稅人后抵扣嗎?比如7月正式成為一般納稅人。而6月取得的專票進(jìn)項(xiàng)在7月份能認(rèn)證并抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)是不是還沒(méi)有成為一般納稅人的話,收到的進(jìn)項(xiàng)不能認(rèn)證,如果在成為一般納稅人認(rèn)證了之前的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣銷項(xiàng)嗎?
就是一般納稅人2月份收到了進(jìn)項(xiàng)票,抵扣2月份銷項(xiàng)的話,在3月份報(bào)稅之前也可以認(rèn)證,不是一定要在2月認(rèn)證掉吧。
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
那如果已經(jīng)認(rèn)證了,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?。?
做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,只認(rèn)證不抵扣
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是要電子稅務(wù)局那邊做嗎?報(bào)稅的時(shí)候有抵扣了
都是在增值稅申報(bào)稅的時(shí)候做啊
那這個(gè)月已經(jīng)抵扣了還能操作嗎?
只有去大廳更正申報(bào)了哈
去大廳的話直接申報(bào)表填寫下就行了是嗎?在這個(gè)月都可以更正的是吧?
在下個(gè)申報(bào)期前都可以更正的
哦哦,那就是在下個(gè)月15號(hào)之前都可以更正的?
是的哈,就是那個(gè)意思。不過(guò),還是盡快處理