您好 小規(guī)模納稅人期間的專票勾選認證抵扣了 是嗎
在升為一般納稅人之前的進項票,在升為一般納稅人以后進賬認證系統(tǒng)里還能查到,并且在報稅時把升為一般納稅人的進項票認證了,并報稅完成?,F(xiàn)在要怎么處理?
老師,納稅人在小規(guī)模升一般納稅人之前月份取得的進項專票在升為一般納稅人后的月份可以抵扣
我公司在今年10月升為一般納稅人,但是之前19年9月開始就陸續(xù)有專票的進項進來,因為之前是小規(guī)模所以都是含稅進入成本,但是認證平臺上有顯示這些在升為一般納稅人之前的進項,能否抵扣?如果抵扣該如何改賬入賬?
一般納稅人進項系統(tǒng)升級了,現(xiàn)在所屬期跳的一月份了,12月還沒有勾選,有沒有別的認證進項得方法,現(xiàn)在21年還可以在稅局認證進項發(fā)票嗎
請問轉為一般納稅人之前的專票,其進項稅額可以在轉為一般納稅人后抵扣嗎?比如7月正式成為一般納稅人。而6月取得的專票進項在7月份能認證并抵扣嗎?
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
都說本年利潤都要清零。比如24年利潤表本年累計金額20萬,資產(chǎn)負債表年初未分配利潤10萬 請問26年資產(chǎn)負債表的期初數(shù)字是30嗎?
老師, 我們是汽車銷售行業(yè),每次銷售賣車都會送客戶尿素,機油等,找了一個固定售后公司,月底售后就根據(jù)這個紙質清單給我們開票,但是每次都開,勞務*保養(yǎng)材料費。 我想知道正規(guī)的發(fā)票應該是什么,且我這邊分錄需要分幾部做,分錄怎么寫。
我們員工大部分都是有累計減除費用的,但是有兩個員工卻沒有累計減除費用,請問是什么原因呢
老師,24年工資計提643300,個稅申報643000,實際有15000沒發(fā)放,現(xiàn)在匯算清繳賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額分別怎么填呢
收定金要計入合同負債還是預收賬款?
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師我報匯算清繳時財務費用利潤表里是負數(shù)是什么意思有風險嗎
老師您好! 外幣賬戶既有原幣金額也有折合人民幣金額 月末怎么調匯?原幣金額對得上還用調匯嗎
有一筆2022年的費用做主營業(yè)成本報稅可睡前抵扣了,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆費用做重了,那我改了年報了,憑證需要做沖回么?怎么做賬務處理
是的,現(xiàn)在要怎么處理?
填寫附表二做進項稅額轉出申報處理
認證抵扣小規(guī)模期間的進項票那個月,有兩千多的銷項稅,這個月做進賬轉出會要交那兩千多的增值稅嗎?
當月沒有其他進項稅額么
有的,但是沒認證那張
那可以等認證后的月份再做進項稅額轉出 這樣可以避免交稅
如果當月進賬稅額夠的話,我做進項稅額轉出,就可以不用交稅了是嗎?
是的 當月進賬稅額夠的話,做進項稅額轉出,就可以不用交稅了
好的,謝謝您
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快