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老師,我在網(wǎng)上看的,如果以前成本少結(jié)轉(zhuǎn)就是借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 如果以前成本多結(jié)轉(zhuǎn)就是借:其他業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸:庫存商品負數(shù) 這樣可以嗎?

2021-11-22 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-22 15:46

對的是的,可以這么做的。

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對的是的,可以這么做的。
2021-11-22
您好!你之前沒有做這個,就直接按第一個分錄做就好了,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2022-04-22
你好 這樣處理是正確的? 貸方還有應(yīng)交稅費?
2021-11-18
你們購進就是5000?這個對應(yīng)發(fā)生成本做結(jié)轉(zhuǎn)成本,
2020-08-14
同學(xué)你好 發(fā)票沒收到嗎
2022-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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