對的是的,可以這么做的。
種植合作社做內(nèi)賬需要銷售商品后結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是以銷售價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如售出時,借現(xiàn)金5000,貸其他業(yè)務(wù)收入5000,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借其他業(yè)務(wù)成本5000,貸庫存商品5000
原材料結(jié)轉(zhuǎn)成本,之前都沒有計提人工和制造費用,可以借生產(chǎn)成本,貸原材料,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,這樣寫嗎
老師,下午好,請問庫存商品損壞不能用,當(dāng)廢品賣了,賣出時做:借:庫存現(xiàn)金,貸:其他業(yè)務(wù)收入,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時做:借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,可以這樣子嗎?
老師,我在網(wǎng)上看的,如果以前成本少結(jié)轉(zhuǎn)就是借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 如果以前成本多結(jié)轉(zhuǎn)就是借:其他業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸:庫存商品負數(shù) 這樣可以嗎?
老師 我們公司上個月售賣沙石是主營業(yè)務(wù)收入 然后也開了票 但是我忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了 這個月我如果結(jié)轉(zhuǎn)成本的話是不是借 主營業(yè)務(wù)收入 貸 庫存商品 如果分錄這樣寫但是庫存商品就會變成負數(shù)我該怎么辦
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務(wù)費,現(xiàn)在對方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務(wù)費,這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財務(wù)負責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。