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老師,下午好,請問庫存商品損壞不能用,當(dāng)廢品賣了,賣出時做:借:庫存現(xiàn)金,貸:其他業(yè)務(wù)收入,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時做:借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,可以這樣子嗎?

2021-11-18 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-18 16:43

你好 這樣處理是正確的? 貸方還有應(yīng)交稅費(fèi)?

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快賬用戶3993 追問 2021-11-18 16:44

我們的都是不含稅的,還需要嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-18 16:45

。是的,銷售商品需要交增值稅。

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快賬用戶3993 追問 2021-11-18 16:48

也就說賣出時做:借:庫存現(xiàn)金,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅?

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齊紅老師 解答 2021-11-18 16:50

您好正確,這個分錄是正確的

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快賬用戶3993 追問 2021-11-18 16:54

那我們是小規(guī)模的,現(xiàn)在是不是按1%算?

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齊紅老師 解答 2021-11-18 16:59

小規(guī)模按1%。季度小于45萬免稅。

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快賬用戶3993 追問 2021-11-18 17:00

那我們季度少于45萬的,那月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-18 17:02

。借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入。

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你好 這樣處理是正確的? 貸方還有應(yīng)交稅費(fèi)?
2021-11-18
你好同學(xué),嗯是這樣做的,是這樣做的,你這樣就相當(dāng)于,采購了,然后再銷售了,有點(diǎn)兒商貿(mào)企業(yè)的那個做賬方法了。
2022-03-31
同學(xué)你好 發(fā)票沒收到嗎
2022-11-09
你好,這樣做是對的
2024-04-12
你們購進(jìn)就是5000?這個對應(yīng)發(fā)生成本做結(jié)轉(zhuǎn)成本,
2020-08-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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