你好,是的,每個月15萬以內(nèi)收入免增值稅
小規(guī)模納稅人,免稅政策,之前是每月不超過10萬,一個季度不超過三十萬,可以享受免稅,現(xiàn)在小規(guī)模生活服務(wù)免稅政策到年底,那發(fā)票的開具還有要求嗎?
老師小規(guī)模納稅人是不是有個沒月開票小于10萬的免稅政策?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開票,還有45萬內(nèi)開票免征增值稅的政策嗎、還有只要是小規(guī)模納稅人開票都是免稅沒有45萬限制了
2023年開票小規(guī)模納稅人,今年政策已經(jīng)出了,那月開票金額在10萬以下的小規(guī)模納稅人,開票是開免稅還是1%呢,
老師,小規(guī)模納稅人,月開票超過10萬了,季度不超30萬,享受增值稅減免政策么?
老師你好!我是建安企業(yè)一般人,購入一塊土地,準(zhǔn)備建倉儲庫,如何起記賬憑證
老師,請問企業(yè)變更地址是先變工商還是先變稅務(wù)
企業(yè)外購進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮增值稅視同銷售,那么賬應(yīng)該怎么記?
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料中的 研究開發(fā)計(jì)劃書跟立項(xiàng)申請是一回事不?
老師好!想請問500萬以下固定資產(chǎn),是不是在年度匯算清繳報表中一次扣除。比如單位原值100萬設(shè)備,在納稅申報表,稅收折舊和攤銷那里直接就扣100萬了(包括在納稅申報表上11項(xiàng)當(dāng)中,填列500萬元以下)。本年折舊攤銷額就正常填會計(jì)折舊攤銷額,謝謝老師
稅務(wù)ai :工資1w,全部入應(yīng)付職工薪酬,其中包含個人所得稅500元,屬于工資支出;如果將9500元計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,將500元單獨(dú)入管理費(fèi)用,500元不能稅前扣除(昨天 看到稅務(wù)AI提到的信息)具體分錄是怎么處理的
老師,固定資產(chǎn)是24年11月中旬購進(jìn)的,12月折舊了一個月,下面截圖是24年匯算清繳,紅圈圈里面應(yīng)該填什么呢?
老師好,怎么核算1200塊錢的沒發(fā)票費(fèi)用,的所得稅和增值稅呢?謝謝
老師請問豬肉農(nóng)富產(chǎn)品是免稅的,如果別人開給我們是含稅的,我們開出去可以開免稅的哈,因?yàn)槲覀兪敲舛惖?/p>
請問老師,我們公司自從建賬以來一直沒有對公收入,都是老板往公戶里打錢然后轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,請問相應(yīng)的分錄應(yīng)該怎么做?