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沖減的管理費用,如果記在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)損益時管理費用的金額和按記在借方的負數(shù)金額是不一樣的,有什么影響呢?

2021-11-20 10:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-20 10:02

您好 利潤表的凈利潤跟本年利潤金額可能會不一致

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您好 利潤表的凈利潤跟本年利潤金額可能會不一致
2021-11-20
您好,是否有管理費用貸方發(fā)生額?
2021-06-24
,金額是在借負數(shù) 這個管理費用不能做貸方,
2020-12-31
這里放的借方負數(shù)是因為費用的發(fā)生額,他是在借方,如果你發(fā)的貸方的話影響你的科目余額表和利潤表不一致,所以放到借方負數(shù)來表示
2022-11-29
如果原會計分錄是 借:管理費用 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 則,   借:銀行存款/庫存現(xiàn)金     貸:以前年度損益調(diào)整   如果掛的是往來賬,   借:應付賬款/應收賬款     貸:以前年度損益調(diào)整   月末結(jié)轉(zhuǎn)時,   借:以前年度損益調(diào)整     貸:利潤分配-未分配利潤
2024-01-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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