您好 利潤表的凈利潤跟本年利潤金額可能會不一致
請問老師:損益類的科目只有月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候才能出現(xiàn)在各自的相反方向 的科目嗎,如果損益類科目需要沖減,是不是只能做負數(shù),會計上有沒有什么規(guī)定,比如說買了辦公用品,做了借方管理費用,后來退回了,是要做管理費用的負數(shù),還是做相反的分錄,把管理費用放到貸方?jīng)_回。
老師好!金蝶結(jié)轉(zhuǎn)損益時財務費用的數(shù)額總是不對,不知道哪里有錯誤,寫分錄時利息收入記借方用負數(shù)填列,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候勾選按金額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn),這樣對嗎?
沖減的管理費用,如果記在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)損益時管理費用的金額和按記在借方的負數(shù)金額是不一樣的,有什么影響呢?
老師,管理費用-開辦費在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候是個負數(shù),在借方是負數(shù),如果是手工賬的話是不是在這比業(yè)務發(fā)生時也可以記貸方正數(shù)呀,因為是財務軟件記賬,然后系統(tǒng)設置的,如果管理費用在發(fā)生時記到貸方的話,那期末結(jié)轉(zhuǎn)到借方,財務軟件是程序是死的,所以結(jié)轉(zhuǎn)也用借方負數(shù)對嗎
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應付款到年末未確認融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅