你好 對的 是這么做的 你的財務(wù)費(fèi)用最后的發(fā)生額就是借方正數(shù)加負(fù)數(shù)
老師好!金蝶結(jié)轉(zhuǎn)損益時財務(wù)費(fèi)用的數(shù)額總是不對,不知道哪里有錯誤,寫分錄時利息收入記借方用負(fù)數(shù)填列,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候勾選按金額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn),這樣對嗎?
請問老師,在21年做賬的時候,有繳納20年企業(yè)所得稅的分錄,用了以前年度損益調(diào)整這個科目?,F(xiàn)在21年結(jié)賬以后,資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整這個金額,但是利潤表里沒體現(xiàn),比如未分配利潤年末數(shù)減去年初數(shù)是5萬,但是本年凈利潤是7萬,中間相差的2萬就是以前年度損益調(diào)整的金額。這種情況,我在申報年報的時候,填財務(wù)報表,會提醒我報表勾稽關(guān)系不對,但是這個以前年度損益調(diào)整的金額又是真實存在的,這個怎么處理呢?
您好,老師,咨詢一個問題,對于收入和費(fèi)用的期末結(jié)轉(zhuǎn),按照老師講課,是對收費(fèi)與費(fèi)用的凈額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。但是在學(xué)習(xí)實操的時候,一般對收入的結(jié)轉(zhuǎn),比如收入類的賬戶,都是借:收入 貸:本年利潤;費(fèi)用類科目比如主營業(yè)務(wù)成本是:借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本,那么如果損益類某一會計科科目下借貸兩個方向都有金額的,如何進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)和做分錄
老師好,麻煩問下,我們公司是建筑公司,以前成本票來了是直接入成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益,年末對外開票不多,導(dǎo)致利潤表的虧損金額有點大,老板嫌報表不太好看,我現(xiàn)在想把來的成本做到存貨里面去,以后結(jié)算的時間在結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去,就是現(xiàn)在啟用了成本的科目了,以前沒有啟用,這樣改變做賬方式稅務(wù)上有什么風(fēng)險嗎?
#提問#老師23面確認(rèn)的收入重復(fù)了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,在24年怎么做賬沖會,需要用以前年度損益調(diào)整嗎?調(diào)整完以前年度需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有沖收入的同時還需要沖主營業(yè)務(wù)成本嗎?具體分錄麻煩老師幫忙寫一下吧應(yīng)收40萬稅額46017.7不含稅收入353982.3元企業(yè)是 小企業(yè)會計準(zhǔn)則例如23年銷售出庫30噸貨物1.借:應(yīng)收賬款400000 貸:主營業(yè)務(wù)收入353982.3 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項稅額46017.7 2. 24年發(fā)現(xiàn)去年做錯賬借:應(yīng)收賬款-400000貸:以前年度損益調(diào)整-353982.3 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額-356982.3 3.同時沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)借:以前年度損益調(diào)整-300000貸:庫存商品-300000, 4.同時再將去年盤盈盤虧的資產(chǎn)調(diào)整借:庫存商品-30000貸:待處理財產(chǎn)損溢-30000 5.最后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,麻煩老師給看看對嗎這樣做分錄?
老師,辦公司營業(yè)執(zhí)照好像是要法定代表人在現(xiàn)場拍照的?我之前辦個體工商戶辦執(zhí)照就是有拍照這一槎的,那辦公司的也會有嗎
個人買車掛在公司名下,購買車輛保險的費(fèi)用,個人把錢轉(zhuǎn)入公司公戶,以公司名義去買保險,現(xiàn)在個人轉(zhuǎn)入公司公戶的這筆賬怎么做賬?以后怎么平這個賬?
老師 我們是一般納稅人,做運(yùn)輸行業(yè)的 2025年4月運(yùn)費(fèi)收入326600元整 購入加油、輪胎362699.11 老師成本比收入大可以嗎? 我購買進(jìn)來的油和輪胎直接做到主營業(yè)成本了
二手車發(fā)票開12萬,實際只花了9萬,我該怎么做賬
發(fā)票額度剛從500萬增加到1500萬,為什么開票提示額度不足。昨天申請的,電子稅務(wù)局已經(jīng)變成,1500萬了
老師,去到一家新公司,什么都是從新的開始,老板對財務(wù)也不懂,關(guān)于軟件的問題我們要怎么去搞來做帳?是老板去買來還是我們會計自己弄來?
你好,請問我們公司4月份收到一張專票,但是用于2024年的年終匯算中的暫估,4月進(jìn)項稅額稅額已經(jīng)勾選,現(xiàn)在怎么做賬,會計分錄怎么寫?謝謝
老師好,有跌價準(zhǔn)備的設(shè)備已經(jīng)銷售,跌價準(zhǔn)備已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在客戶要退回來,那這個跌價準(zhǔn)備怎么處理?還原回來?還是按照銷售時候的凈值去核算新的庫存價值?
工商年報中單位繳費(fèi)基數(shù)怎么計算的,有些員工是半道才買報銷的這如何取數(shù)呢
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬