這需要看你具體是什么業(yè)務(wù),是購買商品,還是接受勞務(wù)服務(wù)等

老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000 借:主營業(yè)務(wù)成本--銷售成本1080 貸:庫存商品1080 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應(yīng)付賬款1080 3、付款:借:應(yīng)付賬款1000,借:營業(yè)外支出--稅費(fèi) 80 貸:銀行存款1080?,F(xiàn)在庫存商品相差80元,如何做分錄調(diào)回來呢?
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000 借:主營業(yè)務(wù)成本--銷售成本1000 貸:庫存商品1000 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應(yīng)付賬款1080 3、付款:借:應(yīng)付賬款1080, 貸:銀行存款1080?,F(xiàn)在庫存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆,借:營業(yè)外支出--稅費(fèi) 80、貸:銀行存款80 ,如何做分錄調(diào)回來呢?現(xiàn)在是庫存商品相差80,在應(yīng)付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調(diào)回呢?
記賬時500元,付款時才知道有折扣,折扣后450元,,做分錄:借:應(yīng)付賬款500,貸營業(yè)外收入50,貸銀行存款450,做了這個分錄之后還需要沖減成本嗎?
原分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 500元 貸:銀行存款 500元 現(xiàn)在這項(xiàng)業(yè)務(wù)不計入成本了,需要計入應(yīng)付賬款,應(yīng)該怎么改呢
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時按年分?jǐn)偟矫吭掠嬏?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
小規(guī)模公司,如果老板不想給員工繳納社保,每月需給員工發(fā)多少社保補(bǔ)助合適呢
你好老師,老板3月份成立了一家租賃個體工商戶,稅務(wù)登記好像也沒有做,現(xiàn)在應(yīng)該需要做哪些工作?
多開2000的增值稅發(fā)票對方要25個點(diǎn)合適嗎
老師,我們?nèi)ツ暧幸还P私人轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢,然后我們代這個人買了專利的過戶費(fèi)支付給公戶50萬元,請問如果把私人轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢作為收入的話,在25年10月做調(diào)整這樣可以嗎
銷售貨物,我們的稅率是13,買方要求他們負(fù)擔(dān)八個點(diǎn)。銷售不含稅金額是40000*0.2=8000,要怎么操作
老師,我們老板家的電費(fèi)開的公司名稱發(fā)票,可以做賬嗎?怎么做分錄
老師,請問下有可以自動算出個稅的表格嗎
那老師,這種賬還要不要做了?
樸老師在嗎。想問一下
老是,我2023年收入有變動,我更完2023年的增值稅和其他報表,2024年是不是只用更企業(yè)所得稅,2024年增值稅沒變動,是不是就不用更了


是工程項(xiàng)目,付給工人的款項(xiàng)
一、借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 500 貸:銀行存款? 500 二、借:勞務(wù)成本? 500 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 500
我們付的是分包商的款,這個款項(xiàng)原來是計入到主營業(yè)務(wù)成本,已經(jīng)過賬結(jié)賬,現(xiàn)在又需要把這個款項(xiàng)計入應(yīng)付賬款了
是的,計入勞務(wù)成本的,直接就是隨時可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,需要當(dāng)月確認(rèn)分包收入時,再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
好的,謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利