您好,是對(duì)方出8個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)嗎?

我們是一般納稅人,銷(xiāo)售貨物不含稅,對(duì)方要開(kāi)票,收銷(xiāo)售金額的8個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在我們的銷(xiāo)售金額不含稅是62292元,包括稅點(diǎn)我們應(yīng)該收客戶多少錢(qián)?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司是新開(kāi)的服裝加工廠,貨物出售給國(guó)內(nèi)公司后,購(gòu)買(mǎi)方給的貨款是不含稅的金額,稅額他不給我們。像這種情況我們?cè)撛趺床僮?/p>
老師,我們這有個(gè)一般納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍是銷(xiāo)售貨物,和提供貨物運(yùn)輸服務(wù),對(duì)方是小規(guī)模,給對(duì)方開(kāi)普票,對(duì)于銷(xiāo)售貨物就是13%稅率,那么開(kāi)這個(gè)貨物運(yùn)輸是不是就得9%稅率?報(bào)稅的時(shí)候就分別填在13%和9%的銷(xiāo)售額里,這樣操作對(duì)嗎
將貨物銷(xiāo)售給國(guó)外客戶,但是他要求我們把貨物發(fā)給他的國(guó)內(nèi)客戶,請(qǐng)問(wèn)高手需要怎么操作。比如我銷(xiāo)售給客戶的銷(xiāo)售價(jià)是1000,他賣(mài)給客戶的是2000,那我怎么操作才能退稅也能讓客戶進(jìn)行抵稅。
尊敬的老師您好,我們是生鮮配送企業(yè),運(yùn)用的是實(shí)耗抵扣法,我們這個(gè)月購(gòu)入貨物1000個(gè),含稅金額10000元,盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存損耗了100個(gè),這個(gè)月銷(xiāo)售了500個(gè),銷(xiāo)售金額含稅8000元,我得怎么計(jì)算進(jìn)賬稅額?求計(jì)算步驟
小規(guī)模公司,如果老板不想給員工繳納社保,每月需給員工發(fā)多少社保補(bǔ)助合適呢
你好老師,老板3月份成立了一家租賃個(gè)體工商戶,稅務(wù)登記好像也沒(méi)有做,現(xiàn)在應(yīng)該需要做哪些工作?
多開(kāi)2000的增值稅發(fā)票對(duì)方要25個(gè)點(diǎn)合適嗎
老師,我們?nèi)ツ暧幸还P私人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的錢(qián),然后我們代這個(gè)人買(mǎi)了專利的過(guò)戶費(fèi)支付給公戶50萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)如果把私人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的錢(qián)作為收入的話,在25年10月做調(diào)整這樣可以嗎
銷(xiāo)售貨物,我們的稅率是13,買(mǎi)方要求他們負(fù)擔(dān)八個(gè)點(diǎn)。銷(xiāo)售不含稅金額是40000*0.2=8000,要怎么操作
老師,我們老板家的電費(fèi)開(kāi)的公司名稱發(fā)票,可以做賬嗎?怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)下有可以自動(dòng)算出個(gè)稅的表格嗎
那老師,這種賬還要不要做了?
樸老師在嗎。想問(wèn)一下
老是,我2023年收入有變動(dòng),我更完2023年的增值稅和其他報(bào)表,2024年是不是只用更企業(yè)所得稅,2024年增值稅沒(méi)變動(dòng),是不是就不用更了

