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將貨物銷售給國外客戶,但是他要求我們把貨物發(fā)給他的國內客戶,請問高手需要怎么操作。比如我銷售給客戶的銷售價是1000,他賣給客戶的是2000,那我怎么操作才能退稅也能讓客戶進行抵稅。

2021-01-11 15:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-11 16:05

同學你好,相當于你把貨物賣給他的國內客戶,對方出口給你國外客戶,你不退稅,對方退稅。這種情況是你要交增值稅。另外一種方式是,你私戶付款私戶收款,讓工廠開票給他的國內客戶,對方退稅。

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同學你好,相當于你把貨物賣給他的國內客戶,對方出口給你國外客戶,你不退稅,對方退稅。這種情況是你要交增值稅。另外一種方式是,你私戶付款私戶收款,讓工廠開票給他的國內客戶,對方退稅。
2021-01-11
你好也是需要做的。你可以找第三方幫你出口。你自己做內銷就好了。
2024-10-25
你好;? ?這個操作的話? 除非你們跟客戶簽訂合同才行的? ?
2022-04-08
你好,1.要開票給外國客戶的。2.要申報退稅的,報關后三個月內。
2023-01-14
從合規(guī)和簡便角度考慮,建議采用紅沖發(fā)票方式。因為紅沖發(fā)票符合規(guī)定,能直接沖減原銷售業(yè)務,雖然手續(xù)稍繁瑣,但賬務處理清晰,能準確反映業(yè)務情況;而客戶反向銷售操作雖相對靈活,但有稅務風險,且賬務處理復雜。
2024-11-13
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