學(xué)員你好,沒計提是計入信用減值損失的
老師您好,一直都沒計提過壞賬,現(xiàn)在有個公司的應(yīng)收款確認(rèn)是收不回的了,那是直接計提這筆金額的壞賬然后直接確認(rèn)壞賬嗎
老師 我做內(nèi)賬 我這邊以合同確認(rèn)收入 若簽了100W合同 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 過一個月對方打款60w 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 最后還有5w我收不回 應(yīng)該怎樣做分錄
老師 內(nèi)賬 按合同確認(rèn)收入 尾款收不回來確認(rèn)壞賬 若沒計提 可以直接借管理費用 貸應(yīng)收賬款嗎
你好老師,公司代墊一筆退款,收不回來了,借:應(yīng)收賬款 貸:現(xiàn)金 確認(rèn)收不回來 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 最后用轉(zhuǎn)到費用里嗎
老師,計提壞賬分錄是什么過程,平常每月會做,借管理費用,貸壞賬準(zhǔn)備,確認(rèn)壞賬,借壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款,比如截止到12月確認(rèn)壞賬100萬,
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
那信用減值準(zhǔn)備一直掛賬嗎
信用減值損失是損益類科目
那小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有這個科目 用的金蝶軟件 要添加科目的話就更改了財務(wù)報表 為什么不能計入管理費用科目
有資產(chǎn)減值損失科目嗎
不懂老師意思
如果這個科目也沒有就計入管理費用把