你好;? ? 不對(duì) ; 你分錄都不對(duì)了。 借方做資產(chǎn)減值損失科目。 不是管理費(fèi)用? ?
老師打擾了:月初應(yīng)收賬款借方余額200萬(wàn),按應(yīng)收賬款余額5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備貸方10萬(wàn),本月發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù):(1)賒銷產(chǎn)品一批,專用發(fā)票售價(jià)50萬(wàn),增值稅8萬(wàn)。(2)收回某公司前欠貨款30萬(wàn)。(3)確認(rèn)某公司壞賬8萬(wàn)。則(1)月末應(yīng)提壞賬準(zhǔn)備()2、月末應(yīng)收賬款賬面價(jià)值 分錄:借 應(yīng)收賬款 58 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷)8 借:銀行存款 30 貸:應(yīng)收賬款 30 借: 壞賬準(zhǔn)備 8 貸:應(yīng)收賬款 8 200+58-30-8=220元 220*5%=11 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備借:信用減值損失 11 貸:壞賬準(zhǔn)備 11 老師月末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備怎么算?
老師,計(jì)提壞賬分錄是什么過(guò)程,平常每月會(huì)做,借管理費(fèi)用,貸壞賬準(zhǔn)備,確認(rèn)壞賬,借壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款,比如截止到12月確認(rèn)壞賬100萬(wàn),
2019年9月份甲公司收回已確認(rèn)為壞賬的應(yīng)收賬款3萬(wàn)元,則甲公司正確的賬務(wù)處理為( )(7分) A 借:信用減值損失--計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備 3 貸:壞賬準(zhǔn)備 3 B 借:信用減值損失--計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備 3 貸:應(yīng)收賬款 3 C 借:銀行存款 3 貸:應(yīng)收賬款 3 D 借:應(yīng)收賬款 3 貸:壞賬準(zhǔn)備 3
老師 我們期初應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備貸方余額59萬(wàn) 當(dāng)時(shí)是借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 。截止到23年末計(jì)提壞賬33萬(wàn) 怎么沖回呀
1)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 借:信用減值損失貸:壞賬準(zhǔn)備 相當(dāng)于入費(fèi)用,記入當(dāng)期損益, 這個(gè)壞賬準(zhǔn)備是對(duì)應(yīng)的具體的應(yīng)收客戶,還是按比例計(jì)提,是根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況來(lái),2)另外若后面客戶付款了,之前也沒(méi)有做壞賬處理(確認(rèn)壞賬),那么就沖回計(jì)提對(duì)嗎 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:信用減值損失?借銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,3) 確實(shí)發(fā)生壞賬了,就做壞賬處理對(duì)嗎 壞賬處理:借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款?4)銀行收回已經(jīng)做壞賬處理的,借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 //借銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣的理解對(duì)嗎?
合同結(jié)算科目什么時(shí)候轉(zhuǎn)為收入
老師請(qǐng)問(wèn)這里我需要轉(zhuǎn)錢出來(lái),這個(gè)銀行要什么借款文本?什么意思
老師資產(chǎn)負(fù)債表里所有者權(quán)益負(fù)數(shù)可以嗎需要調(diào)整嗎
老師:我問(wèn)一下,我們公司這邊有勞務(wù)公司介紹的工人,我要是走勞務(wù),讓勞務(wù)公司開發(fā)票,我們公司打款給勞務(wù)公司。這樣操作可以嗎
老師,我在朋友勞務(wù)公司買社保,然后他們公司報(bào)了工資。今年我自己創(chuàng)辦了一家貿(mào)易公司,作為法人還可以在自家公司每月領(lǐng)取工資嗎?
今天飯卡怎么充值不了啦
老師建筑公司一次性開了400萬(wàn)票,計(jì)提了,成本,匯算清繳發(fā)票沒(méi)開回來(lái),沒(méi)開發(fā)票的部分是不是不能抵扣,需要填在哪列
老師,2024年第四季度所得稅申報(bào)與匯算清繳的數(shù)據(jù)不一樣但是都是負(fù)數(shù),這樣可以嗎,需要修改嗎
老師4月份的工資有的員工發(fā)了,有的員工沒(méi)發(fā),4月的個(gè)稅怎么申報(bào)?
老師,您好,面試一個(gè)眼科醫(yī)院的財(cái)務(wù),需要筆試考試,選擇題說(shuō)是考經(jīng)濟(jì)法,稅法,我應(yīng)該往哪方面突擊一下呢
老師說(shuō)下具體的過(guò)程嗎?
?借資產(chǎn)減值損失? ?,貸壞賬準(zhǔn)備,確認(rèn)壞賬,借壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款?
如果收回了呢
?你好;? ?收回來(lái)???收回壞賬的會(huì)計(jì)分錄:撤銷壞賬,借:應(yīng)收賬款等,貸:壞賬準(zhǔn)備。收回賬款,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款等??
那資產(chǎn)減值損失,不用沖回嗎
不沖回來(lái)的; 這個(gè)是收回來(lái)壞賬? ?
老師我的壞賬截止到今年12月還有290萬(wàn)壞賬,但壞賬準(zhǔn)備科目12月余額是212萬(wàn),那是不是代表,我12月還要補(bǔ)計(jì)78萬(wàn)的,要做一筆,借資產(chǎn)減值損失78萬(wàn),貸壞賬準(zhǔn)備78萬(wàn)嗎?
你好;? ?是的; 你? 計(jì)提壞賬? ?如果收回來(lái)了 就沖壞賬準(zhǔn)備 和? 應(yīng)收賬款的??
那就是看壞賬準(zhǔn)備這個(gè)科目對(duì)吧,如果我實(shí)際有290萬(wàn)沒(méi)收回,我的借資產(chǎn)減值損失290萬(wàn),貸壞賬準(zhǔn)備290萬(wàn),一直要保持這么多?,這個(gè)目前確實(shí)是要確認(rèn)的壞賬,還得做借壞賬準(zhǔn)備290萬(wàn),貸應(yīng)收賬款290萬(wàn),等到有收回時(shí)再?zèng)_回,對(duì)嗎?
你好‘ 是的 ;? ? ? ?對(duì)的就按照這個(gè)? 我寫的分錄去體現(xiàn)即可? ?’
如果到明年只有250萬(wàn)是壞賬了,自己做了借:應(yīng)收賬款40萬(wàn),貸:壞賬準(zhǔn)備40萬(wàn)。收回賬款,借:銀行存款40萬(wàn),貸:應(yīng)收賬款40萬(wàn),那還要沖銷多計(jì)的借資產(chǎn)減值損失 -40,貸壞賬準(zhǔn)備-40萬(wàn)嗎
你好;? ?到時(shí)你就少計(jì)提部分即可; 是的? ;因?yàn)槟闶栈貋?lái)部分壞賬了? ?
如果我23年都沒(méi)壞賬了,是不是不用做計(jì)提借資產(chǎn)減值損失,貸壞賬準(zhǔn)備了,保持之前的290萬(wàn)就行?相當(dāng)于23年沒(méi)有損失去沖減我的利潤(rùn)了,
你好1; 是的; 沒(méi)有發(fā)生 就不用你計(jì)提的; 是的? ?
一般這個(gè)按什么標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提
你好; 看你 自己?jiǎn)挝辉O(shè)置的比例來(lái)計(jì)提壞賬的; 這個(gè)沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的??
好的,謝謝,終于于明白了
?不客氣的; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??