1.核對應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備余額:首先,需要核對期初應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備的貸方余額是否準(zhǔn)確,確認(rèn)其金額為59萬。 2.沖減已計提的壞賬準(zhǔn)備:對于截止到2023年末已計提的壞賬準(zhǔn)備,需要將其從“壞賬準(zhǔn)備”科目中沖減。具體來說,應(yīng)該根據(jù)已計提的壞賬準(zhǔn)備金額,編制相應(yīng)的會計分錄,借記“壞賬準(zhǔn)備”科目,貸記“信用減值損失”科目。 3.調(diào)整應(yīng)收賬款科目:由于沖回了已計提的壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)收賬款科目的余額也會相應(yīng)發(fā)生變化。因此,需要調(diào)整應(yīng)收賬款科目的余額,使其反映真實(shí)的應(yīng)收賬款情況。 4.核對財務(wù)報表:在進(jìn)行壞賬準(zhǔn)備沖回操作后,需要核對財務(wù)報表中的相關(guān)科目是否準(zhǔn)確,如資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)收賬款”科目和“壞賬準(zhǔn)備”科目等。
老師你好,咨詢一下,單位是自己購買原材料,然后做蛋糕,再出售,請問購買回來的做蛋糕的原料,蛋糕裝飾材料,蛋糕包裝袋放哪個科目,做蛋糕的員工工資放哪個科目,結(jié)轉(zhuǎn)成本的流程是怎么做的
老師,小微企業(yè)所得稅政策是不超過100萬稅率5%,100-300 萬是25%對嗎
老師好:咨詢下 裝修合同交印花稅嗎?
請問老師,勞務(wù)派遣公司可以既選擇差額征稅,又選擇全額計稅這兩種方式嗎?
老師,您好!股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方印花稅,是在戶籍所在地,還是在知執(zhí)照機(jī)構(gòu)所在地繳納?
老師,當(dāng)月是不能認(rèn)證當(dāng)月發(fā)票吧?
老師,我們是建筑公司,取得外經(jīng)證登記編號后,發(fā)票還沒開完就給反饋了,現(xiàn)在要繼續(xù)開這個項(xiàng)目的發(fā)票,要怎么辦呢?
老師,有社保的職工能另外以這個職工的名義另外開公司或者個體戶嗎?
去年四月份做的股權(quán)變更,認(rèn)繳出資時間應(yīng)該寫哪一天
補(bǔ)繳去年的增值稅會導(dǎo)致去年利潤總額增加嗎
老師 麻煩您寫一下分錄 謝謝
調(diào)整應(yīng)收賬款那一步的分錄
1.借:壞賬準(zhǔn)備 590000貸:信用減值損失 590000 2.需要將截止到2023年末已計提的壞賬33萬沖回。同樣可以通過編制相應(yīng)的分錄實(shí)現(xiàn):借:壞賬準(zhǔn)備 330000貸:信用減值損失 330000
是23年末應(yīng)計提33萬 直接沖回個差額行嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣
那就是 借:壞賬準(zhǔn)備33 貸:信用減值損失33 這樣嗎?
寫我上面給你的分錄
看不懂你上面的分錄 需要把期初全都沖了 然后在重新計提33萬嗎
是的 我是這樣做的
直接沖回26萬不行嗎
同學(xué)你好 這個也可以的哦