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老師 我們期初應(yīng)收賬款壞賬準備貸方余額59萬 當時是借:信用減值損失 貸:壞賬準備 。截止到23年末計提壞賬33萬 怎么沖回呀

2024-01-12 12:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-12 12:16

1.核對應(yīng)收賬款壞賬準備余額:首先,需要核對期初應(yīng)收賬款壞賬準備的貸方余額是否準確,確認其金額為59萬。 2.沖減已計提的壞賬準備:對于截止到2023年末已計提的壞賬準備,需要將其從“壞賬準備”科目中沖減。具體來說,應(yīng)該根據(jù)已計提的壞賬準備金額,編制相應(yīng)的會計分錄,借記“壞賬準備”科目,貸記“信用減值損失”科目。 3.調(diào)整應(yīng)收賬款科目:由于沖回了已計提的壞賬準備,應(yīng)收賬款科目的余額也會相應(yīng)發(fā)生變化。因此,需要調(diào)整應(yīng)收賬款科目的余額,使其反映真實的應(yīng)收賬款情況。 4.核對財務(wù)報表:在進行壞賬準備沖回操作后,需要核對財務(wù)報表中的相關(guān)科目是否準確,如資產(chǎn)負債表中的“應(yīng)收賬款”科目和“壞賬準備”科目等。

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快賬用戶3529 追問 2024-01-12 12:43

老師 麻煩您寫一下分錄 謝謝

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快賬用戶3529 追問 2024-01-12 12:45

調(diào)整應(yīng)收賬款那一步的分錄

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齊紅老師 解答 2024-01-12 12:51

1.借:壞賬準備 590000貸:信用減值損失 590000 2.需要將截止到2023年末已計提的壞賬33萬沖回。同樣可以通過編制相應(yīng)的分錄實現(xiàn):借:壞賬準備 330000貸:信用減值損失 330000

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快賬用戶3529 追問 2024-01-12 13:08

是23年末應(yīng)計提33萬 直接沖回個差額行嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-12 13:11

同學你好 對的 是這樣

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快賬用戶3529 追問 2024-01-12 13:19

那就是 借:壞賬準備33 貸:信用減值損失33 這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 13:24

寫我上面給你的分錄

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快賬用戶3529 追問 2024-01-12 13:27

看不懂你上面的分錄 需要把期初全都沖了 然后在重新計提33萬嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-12 13:28

是的 我是這樣做的

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快賬用戶3529 追問 2024-01-12 13:29

直接沖回26萬不行嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-12 13:30

同學你好 這個也可以的哦

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1.核對應(yīng)收賬款壞賬準備余額:首先,需要核對期初應(yīng)收賬款壞賬準備的貸方余額是否準確,確認其金額為59萬。 2.沖減已計提的壞賬準備:對于截止到2023年末已計提的壞賬準備,需要將其從“壞賬準備”科目中沖減。具體來說,應(yīng)該根據(jù)已計提的壞賬準備金額,編制相應(yīng)的會計分錄,借記“壞賬準備”科目,貸記“信用減值損失”科目。 3.調(diào)整應(yīng)收賬款科目:由于沖回了已計提的壞賬準備,應(yīng)收賬款科目的余額也會相應(yīng)發(fā)生變化。因此,需要調(diào)整應(yīng)收賬款科目的余額,使其反映真實的應(yīng)收賬款情況。 4.核對財務(wù)報表:在進行壞賬準備沖回操作后,需要核對財務(wù)報表中的相關(guān)科目是否準確,如資產(chǎn)負債表中的“應(yīng)收賬款”科目和“壞賬準備”科目等。
2024-01-12
您好,這個是這樣計算的,50%2B30%2B80=160
2022-08-02
這是收回了錢,還是紅沖計提的?
2023-04-24
同學您好,很高興為您解答問題,請稍等
2021-09-27
你好,要計算一下期末應(yīng)計提的壞賬準備,然后和5萬對比,要看補提,還是沖減
2020-09-30
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