你好需要計算做好了給你
A公司將生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品中產(chǎn)品所用原材料委托B企業(yè)加工,收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。B企業(yè)屬于專門從事加工業(yè)務(wù)的企業(yè)。A公司、B企業(yè)均為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。
A公司(增值稅一般納稅人)委托B企業(yè)加工高檔化妝品一批,原材料成 本為17500元, 支付的加工費(fèi)8000元(不含增值稅);B企業(yè)無同類產(chǎn)品銷售價格。該批產(chǎn)品加工完成驗收入庫,加工費(fèi)等已經(jīng)支付,收回的高檔化妝品全部用于連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品。 高檔化妝品的消費(fèi)稅率為15%) 要求:(1)計算公司應(yīng)交納的增值稅。 (2)計算委托加工環(huán)節(jié)由B企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅。 債。 (3)編制A公司相關(guān)業(yè)務(wù)的會計分錄。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托乙企業(yè)將A材料加工成B材料,B材料屬應(yīng)稅消費(fèi)品,加工收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。該企業(yè)材料采用計劃成本計價核算
5.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托乙企業(yè)將A材料加工成B材料,B材料屬應(yīng)稅消費(fèi)品,加工收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。該企業(yè)材料采用計劃成本計價核算。有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)發(fā)出A材
丙企業(yè)委托丁企業(yè)加工B材料一批,B材料屬應(yīng)稅消費(fèi)品。丙企業(yè)發(fā)出原材料的實際成本為15000元,用存款支付加工費(fèi)8000元、增值稅1360元、消費(fèi)稅2000元。B材料加工收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。丙、丁企業(yè)均為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為17%.要求:作出丙公司相關(guān)的會計分錄
老師好,用殘疾人的話需要在哪里去申報
上午好!老師,自己公司開發(fā)好的產(chǎn)品把技術(shù)轉(zhuǎn)讓給b公司(備案),開發(fā)過程中的材料庫入研發(fā)費(fèi)用嗎?開發(fā)后的試生產(chǎn)產(chǎn)品材料費(fèi)用應(yīng)該怎樣入賬?謝謝
母公司是國外公司,子公司是國內(nèi)公司。子公司利潤分配給母公司時,不需要繳納稅金了吧?
公司出差加油的油票可以抵扣稅嗎?
老師,請教個問題 就是我們公司和對方簽署了個團(tuán)建活動合同 就是公司先預(yù)付給對方70% 剩下的尾款等活動結(jié)束再支付 我們安排行政人員用手里的備用金來結(jié)尾款然后再進(jìn)行報銷 這樣是否可行呢
3個人買社保,問客戶要不要報工資,客戶說ab報工資c不用,,結(jié)果b三翻四次說不買社保,又回頭買,搞得我工資踢了沒報回來(前7個月沒報),,剩a在報工資,b這個月不買社保,踢工資的時候發(fā)現(xiàn)沒得踢,我就和客戶說現(xiàn)在沒人報工資了,報法人好嗎?客戶說好。。結(jié)果今天發(fā)現(xiàn)a是要報工資的[捂臉]話已經(jīng)說出去了
我的頭也是大了,給供應(yīng)商打款,要在金蝶智慧記系統(tǒng)、老會計自制E表、來貨單據(jù)、供應(yīng)商群發(fā)過來的對賬單,四合一對完,再把來貨單據(jù)、所開發(fā)票打印貼在一塊 財務(wù)再月中打款給供應(yīng)商。老師是這樣的流程不?戓者有更簡便的方法不?
建筑行業(yè)預(yù)繳 增值稅申報表出現(xiàn)負(fù)數(shù) 怎么申報
基本戶和一般戶之間可以互相轉(zhuǎn)賬嗎
老師,請問一下有沒有勞動合同的模板哇,主要有員工不愿意買保險,所以的簽個合同,謝謝
第二個題目的答案是3100
第三個題目的答案是BD對
第四個題目的答案是ABD對