你好!你們是什么行業(yè)?一般不可以開零稅率發(fā)票,零稅率發(fā)票一般是跨境業(yè)務
老師我們當月收到以后3個月份的收入款項,且本月把以后收入款項的發(fā)票已開,我們只確認當月的收入,其他月份的做預收賬款行嗎?納稅申報表的時候,納稅申報表中已開發(fā)票金額填寫3個月的,我們一般納稅人,需要抵扣幾個月的稅款
建筑業(yè)一般納稅人,上月開出3個點專票,這個月開了負數(shù)發(fā)票,同時又用稅率9個點開了相同金額的專票,但是收入出現(xiàn)負數(shù)了,對申報有影響嗎
請問老師,我是一般納稅人9月份開了一筆簡易征收3個點的負數(shù)發(fā)票322864.08,稅額9685.92正常是要去退稅的,可是稅政科不讓退,只能去沖抵,說下一次申報有3個點的時候直接對沖,我沖了10.11.12三個月還是沒沖完,這樣變成我的賬和表不符了,我應該怎么做賬才是合理的?
老師好,一般納稅人紅沖了3個點簡單征收的發(fā)票,申報時填負數(shù)收入和稅款,抵減不了當月的9個點發(fā)票的稅款,需要填3個點的未開票收入,以后再沖抵,如果以后有3個點的業(yè)務,是開0稅率的發(fā)票嗎?
我是一般納稅人上個月有張發(fā)票稅率選成3%了,現(xiàn)在申報的時候可以在簡易計稅未開具發(fā)票那欄填負數(shù)嗎,然后這個月紅沖后再在未開發(fā)票欄填正數(shù)沖回
海關原產地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結余還不知道,或者6月結余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產有領料,那也有退料和超領或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領料100+超領10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調整,提取盈余公積是內部一增一減,不用調整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調整嗎?
建筑行業(yè),開了3個點的紅沖發(fā)票,3個點的負數(shù)金額的稅款抵不了9個點的稅款,問大廳說只能填未開票收入沖
這種情況該怎么填報?以后怎么沖回這筆稅款?
你好!沒有再開正確的藍字發(fā)票嗎?上期3%藍字在哪個表申報的,這次紅字也填寫在哪里就可以
正確的藍字金額比紅字小很多
你好!這樣有留底稅款,沖銷下次3% 稅率收入