這個(gè)負(fù)數(shù)會(huì)自動(dòng)生成留底稅額這個(gè),
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
這與上個(gè)月有沒有關(guān)系?是本月對(duì)開出的負(fù)數(shù)發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票正常進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?這兩樣發(fā)票加起來不含稅的收入是-614155.銷項(xiàng)稅額是614155.含稅金額剛好是0了。如果 本月沒有進(jìn)項(xiàng),那就是要交614155的稅嗎?老師我的理解是對(duì)的嗎?
有關(guān)系呢,還需要看之前有沒有留底稅額,有可以抵扣掉,
這個(gè)做賬的時(shí)候這個(gè)你按實(shí)際做一次收入就可以,要是開錯(cuò)發(fā)票話
你之前咋申報(bào),之前就按錯(cuò)誤去申報(bào)?那這個(gè)月3%負(fù)數(shù)申報(bào)填寫,9%藍(lán)字,這個(gè)相互抵減之后看這個(gè)主表還有沒有留底稅額,有抵扣之后再去交
沒有留抵稅額哦!那就是抵減了后的余額交吧?
老師還有就是每月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)好還是年底結(jié)轉(zhuǎn)好?
是的,是的,看學(xué)員反饋是這樣,這個(gè)最好是按月,按年根據(jù)幾個(gè)學(xué)員反饋?zhàn)詈髮?duì)不上到時(shí)候還需要一個(gè)月一個(gè)月查