您好 請問您沖10.11.12三個月是沖的什么?
勞務(wù)派遣公司,收到購買方轉(zhuǎn)賬10000元,派遣人員的工資社保等費(fèi)用是8000元,差額征稅差額開票主營業(yè)務(wù)收入確認(rèn)多少,跟開具發(fā)票的收入是不是一樣
網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi)和短信收費(fèi)那些每個月合計不超500,可以不要發(fā)票,只憑回單入賬所得稅稅前扣除不
老師您好!企業(yè)購買3臺臺式電腦共8850元是入固定資產(chǎn)還是一次性計入當(dāng)期費(fèi)用,如果計入固定資產(chǎn)可以加速計提折舊嗎?
公司代收項(xiàng)目經(jīng)理人的承兌,這個會計分錄怎么做?工程款還沒有到,項(xiàng)目經(jīng)理人自己先墊付,后續(xù)要返回
建筑勞務(wù)公司把收到的人工費(fèi)打給組長,這個人在給每個人開資,怎么做賬?這個組長需要給勞務(wù)公司開發(fā)票進(jìn)來嗎?是屬于勞務(wù)分包嗎
個人賣電腦這個所得是屬于經(jīng)營所得還是財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得
建筑類小規(guī)模獨(dú)立核算分公司,分包工頭領(lǐng)現(xiàn)金支票去發(fā)工人工資,怎么記賬?
老師,小規(guī)模公司本月需要稅務(wù)申報哪個表?
老師,公司將半掛車賣給個人,開增值稅專用發(fā)票,可以嗎
老師,剛成立的小規(guī)模公司,新刻的公章入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)或者辦公費(fèi)都可以吧,公司租的個人的房子這個怎么做賬務(wù)處理呢,請指教謝謝
就是我9月份的申報表去稅務(wù)大廳手動更改成沒有負(fù)數(shù)的32864.08的數(shù)據(jù),然后10.11.12月份開了3個點(diǎn)的發(fā)票也是直接去大廳手動申報改成0,這樣去對沖
?9月份的申報表去稅務(wù)大廳手動更改成沒有負(fù)數(shù)的32864.08的數(shù)據(jù)? ?10.11.12月份開了3個點(diǎn)的發(fā)票 不都是正數(shù)嗎
是的,稅務(wù)局就是讓我直接填0,直到30幾萬沖平來,所以這樣表和賬會不一致,我應(yīng)該怎么處理賬?
您沒有開具正數(shù)簡易計稅這樣填寫的話 稅金不是虧了嗎
10.11.12月都有開簡易征收的票 但是還是沖不完 剩了6萬多
那在應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅借方體現(xiàn)啊
聽了稅務(wù)局的以后月份有開發(fā)票的時候直接對沖,完后賬上的收入和表里面的不一致了,我要怎么處理才是對的?
開具紅字發(fā)票直接全部紅沖 申報表留抵 然后開具正數(shù)發(fā)票正常寫分錄 填寫申報 抵減留抵的
賬我是這么處理的,申報的時候稅務(wù)局表和我的賬是不對的,我填表9月份第一開始應(yīng)該是要填負(fù)的30幾萬,但是稅務(wù)不讓退稅,不讓這么填寫,直接是填0,然后后面幾個月有開票的時候也是對減,直接是0,說是直接把30幾萬對減完為止
那稅務(wù)讓您這樣填申報表 肯定是賬表不符的?
請問老師我現(xiàn)在 應(yīng)該是要怎么做?匯算是根據(jù)賬來還是根據(jù)表來?
匯算是根據(jù)賬來 不然您收入金額不對