你好 既然開票了 增值稅是一次性確認(rèn)的 收入按照受益期確認(rèn)并申報(bào)即可
老師我們當(dāng)月收到以后3個(gè)月份的收入款項(xiàng),且本月把以后收入款項(xiàng)的發(fā)票已開,我們只確認(rèn)當(dāng)月的收入,其他月份的做預(yù)收賬款行嗎?納稅申報(bào)表的時(shí)候,納稅申報(bào)表中已開發(fā)票金額填寫3個(gè)月的,我們一般納稅人,需要抵扣幾個(gè)月的稅款
老師,請(qǐng)問,我們公司12月17號(hào)轉(zhuǎn)為一般納稅人,在11月份有一筆收入但是未開票,12月份轉(zhuǎn)為一般納稅人的時(shí)候申報(bào)11月份報(bào)表時(shí)沒有報(bào)這個(gè)數(shù),這筆收入在12月11日(轉(zhuǎn)為一般納稅人之前)開了電子普票,那我是要補(bǔ)13個(gè)點(diǎn)的稅嗎?然后我在12月份確認(rèn)收入可以嗎?還有就是我11月份收到拿筆收入的時(shí)候可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,就是我們?cè)?月份收到款已經(jīng)在6月增值稅申報(bào)表中做無票收入申報(bào)了,但我們?cè)?月份把6月份收到的款項(xiàng)開具發(fā)票了,在申報(bào)7月申報(bào)表的時(shí)候該怎么填報(bào)吶?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請(qǐng)問怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn),還有怎么核算每只瓶子的成本單價(jià)
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個(gè)題目為什么選B,不是A
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額。”為什么和利潤表中的利潤總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對(duì)方要我提供法人身份證(正方面)對(duì)公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
意思是我這個(gè)月開票50萬,我就要申報(bào)五十萬的增值稅,也就是我要找50萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,是嗎?可是我是預(yù)收款啊
原本預(yù)收款不需要繳稅 但是你開票了 就沒辦法了
哦,我們這個(gè)開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)不能帶入報(bào)稅系統(tǒng),我是不是可以只填寫當(dāng)月的?