你好,法律會計主體屬于你們所以發(fā)生這筆做收入
老師您好,就是有。有這么一個問題是,就是有掛靠的公司,把工程項目掛靠到我們公司來做。然后嗯,也交預繳的稅款。然后甲方也把錢打給了我們,然后我們公司要扣。管理費,還有那些稅費之后把剩的錢打給那個掛靠的人。然后就剩的錢打給掛靠的人,我銀行轉(zhuǎn)賬的話,我的備注是要寫什么摘要呢?然后我轉(zhuǎn)給他,之后我的這筆賬該怎么做呢?就是這個掛靠的項目,掛靠人也沒有票給
掛靠公司,對方公司開了個代管證給我方,開票都是在我們當?shù)氐亩悇站?,開票之后都會繳納相關(guān)稅費,另外預繳企業(yè)所得稅,現(xiàn)在掛靠的公司除了收取我合同約定的2%的管理費,還另外扣了我們1.8%的外管稅,1%的個人所得稅,這樣合理嗎?有沒有外管稅這一說,好像沒聽說過
老師,咨詢個問題,我們掛靠別人的公司做項目,開9個點的票,在項目地預繳了2個點,現(xiàn)在征期,被掛靠的公司要求我們補7個點的稅款,而且是私賬轉(zhuǎn)給被掛靠公司的法人私賬,這樣合理嗎?我們老板能不能私賬把稅款轉(zhuǎn)到被掛靠公司公賬上去,然后他們掛往來就行了?
我們公司是一個工程公司 ,別的公司掛靠我們 然后項目在外地 要通過外地稅務局辦理外管證預交3個點的稅 ,掛靠方負責交稅金 , 是現(xiàn)場刷卡的那種 。然后拿完稅證明去我們公司稅務局去開票 并且現(xiàn)場繳稅 這筆開票收入也咋做賬我該怎么做賬
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務票給甲方,我們同等開工程服務票給掛靠公司,假設(shè)這一次進度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師沖減去年收入和成本怎么做分錄?去年分錄借應收賬款80000貸主營業(yè)務收入75000借主營業(yè)務成本65000貸庫存商品65000
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的××,您尾號為的賬戶與深圳前海微眾銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為350000.00元,周期扣款限額為350000.00元,合約到期日為2035年05月13日。業(yè)務編碼:2061960920。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復TDDS#業(yè)務編碼。已經(jīng)還清貸款,收到這樣的信息需要做什么?有什么影響嗎?
老師:對外投資有分紅500萬,匯算清繳,需要填什么表,填哪一列哪一欄?
老師您好,母公司上個月采購60萬塊錢電芯,業(yè)務給子公司做了,然后銷售要把母公司電芯再以購入價60萬賣給子公司,老師這種我開票有風險嗎?允許這么操作嗎
老師好銷售自己使用過的固定資產(chǎn)備注欄有要求備注嗎
給員工宿舍 交房租 交三個月一共3000 一個月押金1000 譬如2月付款 3月收到發(fā)票 用公戶打給員工員工去交款 要怎么做賬
公司國內(nèi)采購材料加工后賣到國外,屬于免抵退稅,比如公司購買a材料用于國內(nèi)銷售,購買b材料加工后部分用于國內(nèi)銷售,部分用于國外銷售,公司當月一些管理費用專票,計算退稅相關(guān)的稅額時,是整體計算還是只挑選b材料計算
利潤表中管理費用下面的研究費用科目因為工作中賬務處理并沒有用到這個科目,所以利潤表中不會帶出來研究費用的金額,這個研究費用實際上是研發(fā)支出的金額,規(guī)范來說我做的利潤表沒有研究費用是合規(guī)的吧?如果高新部門要求利潤表中反應出這個研究費用的金額,是不是可以手填進去?稅務季度財報和年報都可以手填進去嗎?
來料加工和進料加工什么意思,國內(nèi)購買材料,公司自己加工后再賣到國外屬于什么
請問老師如果在初始端和終端之間穿插好幾個公司,初始端和終端的利潤是分散在這幾個公司之間的,四流也是一致的,這種銷售模式是否合理?大宗貿(mào)易的農(nóng)產(chǎn)品的銷售毛利您這邊有有標準嗎?另外如果增值稅稅負率到了萬分之3是否太低,一般農(nóng)產(chǎn)品大宗貿(mào)易考慮不考慮所得稅稅負率,所得稅稅負率是多少呢?
嗯。。該怎么做賬呢 我這邊銀行繳稅
借 銀行存款或者應收賬款 貸,主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額
然后你現(xiàn)場繳了稅 借應交稅費應交增值稅已經(jīng)稅費 貸銀行存款