同學(xué)您好 這個(gè)是預(yù)交部分的稅款,他可以先暫扣的哈。是需要您這邊繳納的稅額
掛靠公司,對方公司開了個(gè)代管證給我方,開票都是在我們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局,開票之后都會繳納相關(guān)稅費(fèi),另外預(yù)繳企業(yè)所得稅,現(xiàn)在掛靠的公司除了收取我合同約定的2%的管理費(fèi),還另外扣了我們1.8%的外管稅,1%的個(gè)人所得稅,這樣合理嗎?有沒有外管稅這一說,好像沒聽說過
您好,老師,我們公司是建安企業(yè),2020年的時(shí)候,有5個(gè)外地工程,然后只開了一個(gè)外管證,有預(yù)繳一部分,另外一個(gè)是這個(gè)月剛開外管證,之前開的沒預(yù)繳,其他的工地也沒開外管證也沒預(yù)繳,但是之前開票的稅款,沒預(yù)繳的在公司經(jīng)營地已經(jīng)都繳清了,像現(xiàn)在這個(gè)情況要怎么辦
你好老師,我們是承包人,掛靠在一家公司,有部分工程簽給了分包,結(jié)算的時(shí)候除了收取合同上約定的管理費(fèi)外,還有什么費(fèi)用需要收取嗎?(分包給我們開的票也是9個(gè)點(diǎn)的工程服務(wù)票),我們是外地企業(yè)有2個(gè)點(diǎn)的預(yù)繳稅。掛靠公司還收我們管理費(fèi)和企業(yè)所得稅。
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目,然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進(jìn)項(xiàng),但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個(gè)點(diǎn)的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師您好,我想請問我們公司在外地有項(xiàng)目,當(dāng)初也不知道需要辦理外管證,合同上的日期是到今年的四月,然后五六七三個(gè)月也都給甲方開票了,他們也把錢轉(zhuǎn)給我們了,然后這個(gè)月外地的稅務(wù)局說我們沒有外管證,她們的發(fā)票抵扣不了,于是我在今天才在我們電子稅務(wù)局上申請,第一次面對這種也不知道,就填了合同上的日期,結(jié)果過期了。我們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局說,讓我們拿一份變更合同或者是延長的補(bǔ)充協(xié)議來給我們辦理外管證延長,才能報(bào)驗(yàn)和預(yù)繳,我想問這種情況我們有罰款嗎?
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
扣繳端沒有備份,電腦壞了,自然人電子稅務(wù)局開通了扣繳端數(shù)據(jù)下載權(quán)限,有個(gè)員工離職了,在自然人稅務(wù)局網(wǎng)頁版怎么操作?會計(jì)小白
我公司有快遞服務(wù)業(yè)務(wù)開具發(fā)票時(shí)應(yīng)該開具配送費(fèi)發(fā)票,開具發(fā)票有其他特殊要求?
你好,掛號的建筑公司,他們是每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)報(bào)稅嗎?
老師請問公司2023年從關(guān)聯(lián)公司購買設(shè)備,現(xiàn)在需要退貨,而且本月沒有銷售。退貨金額20多萬,退回后又賣給政府再租賃回去,這種情況怎么處理呢
你好老師,23年有一筆薪金,沖減12月份工資多計(jì)提部分,記賬在24年1月 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 正確的是,借以前年度損溢, 現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)
2024年材料發(fā)票忘記入庫了20多萬,2025年該怎么處理
請問老師,我公司的項(xiàng)目合作分得的利潤,會計(jì)準(zhǔn)則制度下入什么會計(jì)科目,利潤收入,對于收入公司都涉及到什么稅種的繳納,謝謝。
湖北初級會計(jì)繼續(xù)教育2019和2022年是公需和專業(yè)合計(jì)九十分就合格嗎?比如2019年公需90分,專業(yè)學(xué)分0,2022年公需0分,專業(yè)90分,這種繼續(xù)教育是合格的嗎?
我預(yù)繳的稅款是在我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局開票的時(shí)候預(yù)繳的,另外要扣的是對方公司扣除的,要像我們平常報(bào)稅一樣,預(yù)繳的都會多退少補(bǔ),繳到稅務(wù)局,現(xiàn)在是對方公司自己扣除的,我怎么知道對方有沒有多扣
同學(xué)您好 這個(gè)情況您可以跟對方協(xié)商 讓對方給您扣款依據(jù)