借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
求開(kāi)出承兌匯票付貨款的過(guò)程。全部會(huì)計(jì)分錄!謝謝老師
結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照哪個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的呀
個(gè)人能代開(kāi)銷(xiāo)售貨物專(zhuān)票嗎
請(qǐng)教老師,建筑勞務(wù)公司,小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,年底有已發(fā)放的工人工資預(yù)留在了生產(chǎn)成本科目,未結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,因?yàn)橛袆趧?wù)分包尾款未收到,且未開(kāi)票給對(duì)方,這種情況的話,所得稅匯算清繳‘工資薪金支出’賬載金額、實(shí)際發(fā)生金額、稅收金額三者有差異嗎?
老師,評(píng)審費(fèi)評(píng)標(biāo)費(fèi),按什么品名開(kāi)具發(fā)票
老師,從銀行貸款用于還房貸怎么做賬
最執(zhí)照尚未年審說(shuō)的是工商嗎?
老師 我是建筑公司 我做賬是是否可以暫估成本 在什么時(shí)候可以暫估成本
老師,匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表,資產(chǎn)原值填寫(xiě)內(nèi)容,是今年有折舊的資產(chǎn)嗎,還是今年新采購(gòu)的資產(chǎn)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工免抵退稅核銷(xiāo)后需要做什么
23年要更正2筆,一筆是工資少計(jì)提4208元,一筆是多計(jì)提1408元,兩次相差2800元,可以更正一筆,還是兩筆都要更正
你是反結(jié)賬修改嗎?
你覺(jué)得這兩筆怎么處理比較合適呢,之前沒(méi)發(fā)現(xiàn)這兩筆問(wèn)題,還是這次匯算清繳24年薪金才發(fā)現(xiàn)的
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整,如果做到2025年的話,做這一個(gè)金額是上面的的兩倍。
上面有兩個(gè)金額,一正一負(fù),你說(shuō)的兩倍沒(méi)能理解你的意思
你好,你當(dāng)時(shí)借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬工資負(fù)數(shù) 做的 正確的,是借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)付職工薪酬不是嗎?你還有其他的嗎?正確的完整的是怎么做的,然后你做錯(cuò)的又是怎么做的?
????還是沒(méi)懂你的意思