借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。
老師,去年購買稅控盤的進(jìn)項稅做了應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅費280,這月我要交增值稅,把這280的減免稅費用點會計科目怎么做
我增值稅因為稅控盤服務(wù)費減免了280.少給了280..做賬的時候怎么體驗少交的這280呢?
老師 稅控盤280元維護(hù)費抵扣的時候借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸管理費用280 最后應(yīng)交稅費-減免稅 這個科目貸方有余額280元 怎么處理呢
老師 買稅控盤技術(shù)服務(wù)費的時候 做 分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:現(xiàn)金280 現(xiàn)在抵扣了 應(yīng)該怎么做分錄
老師,我這個月申報的時候,有了數(shù)控盤服務(wù)費280.我填了附表4那個減免稅表,但是最后扣費的時候,這個280怎么沒有扣掉啊
實際發(fā)放股票股利分錄咋做啊,影響權(quán)益嗎
請賈蘋果老師回答謝謝!應(yīng)該賬款跟別人對賬有差異,憑對賬單可以直接做賬調(diào)差異是吧
老師,我之前工作離職了,現(xiàn)在在記賬公司特別痛苦,總是想不開,我很擔(dān)心以后都找不到合適的工作了,因為我特別脆弱,還社恐。請老師開導(dǎo)一下我,我最近都抑郁了。
(2)2024年12月31日,甲公司以1億元購入丙公司40%股權(quán),根據(jù)約定,甲公司按持股比例享有丙公司自評估基準(zhǔn)日2024 年6月30日至購買日的凈利潤。 認(rèn)定答案怎么理解:長期股權(quán)投資(準(zhǔn)確、計價和分?jǐn)偅?、投資收益(準(zhǔn)確性) 為什么不是:投資收益(發(fā)生)長期股權(quán)投資(存在)
老師好,做到中級職稱借款費用時,題目沒有說按天計算閑置期,答案用的×90/360.到底哪種情況用天算,哪種是用月算呢?
老師,會計憑證裝訂順序和內(nèi)容是什么
2019.5.5購買辦公用筆記本400本,以現(xiàn)金付訖價款2000元如何做記賬憑證
外購進(jìn)來的商品用于發(fā)放給職工個人作為節(jié)日福利,增值稅是否要視同銷售,申報增值稅?
小規(guī)模物流公司,相當(dāng)于一個集中中轉(zhuǎn)倉,主要是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)送上門一次收個幾十元那種的。沒有什么需要開票的業(yè)務(wù),這種的需要怎么辦呢老師
個體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
比如我們交的10月的稅,我是10月做賬的時候,寫這個分錄,還是11月交稅的時候?qū)戇@個分錄呢?
你好,十月份做這個分錄的。
???老師,我突然發(fā)現(xiàn)我這家公司這個月沒給稅控盤服務(wù)費,可是我報稅的時候抵扣了280,怎么辦啊?
不能吧,你們有交納嗎?
不支付的話到期了你們是沒法使用的。
我是兩家公司,我記錯了,這家公司實際沒交稅控盤服務(wù)費
我現(xiàn)在怎么辦啊,老師
需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的。
實際上是另外一家公司交的稅控盤服務(wù)費
這個月我稅都交了???少給了280.怎么轉(zhuǎn)出啊
我可以這個月交一次稅控盤服務(wù)費不?
去稅務(wù)局修改你的增值稅申報表,或者是下一次做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,在進(jìn)項轉(zhuǎn)出其他里面填寫280塊錢就可以。
你說的是下個月申報的時候進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出280嗎?
這個給了稅金了,好像只能去大廳改了是不是???
對的是的,是這么做的。