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我增值稅因為稅控盤服務(wù)費減免了280.少給了280..做賬的時候怎么體驗少交的這280呢?

2021-11-10 13:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-10 13:58

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。

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快賬用戶7468 追問 2021-11-10 14:00

比如我們交的10月的稅,我是10月做賬的時候,寫這個分錄,還是11月交稅的時候?qū)戇@個分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-10 14:01

你好,十月份做這個分錄的。

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快賬用戶7468 追問 2021-11-10 14:21

???老師,我突然發(fā)現(xiàn)我這家公司這個月沒給稅控盤服務(wù)費,可是我報稅的時候抵扣了280,怎么辦啊?

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齊紅老師 解答 2021-11-10 14:22

不能吧,你們有交納嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-10 14:22

不支付的話到期了你們是沒法使用的。

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快賬用戶7468 追問 2021-11-10 14:23

我是兩家公司,我記錯了,這家公司實際沒交稅控盤服務(wù)費

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快賬用戶7468 追問 2021-11-10 14:23

我現(xiàn)在怎么辦啊,老師

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齊紅老師 解答 2021-11-10 14:23

需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的。

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快賬用戶7468 追問 2021-11-10 14:24

實際上是另外一家公司交的稅控盤服務(wù)費

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快賬用戶7468 追問 2021-11-10 14:25

這個月我稅都交了???少給了280.怎么轉(zhuǎn)出啊

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快賬用戶7468 追問 2021-11-10 14:26

我可以這個月交一次稅控盤服務(wù)費不?

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齊紅老師 解答 2021-11-10 14:26

去稅務(wù)局修改你的增值稅申報表,或者是下一次做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,在進(jìn)項轉(zhuǎn)出其他里面填寫280塊錢就可以。

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快賬用戶7468 追問 2021-11-10 14:27

你說的是下個月申報的時候進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出280嗎?

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快賬用戶7468 追問 2021-11-10 14:28

這個給了稅金了,好像只能去大廳改了是不是???

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齊紅老師 解答 2021-11-10 14:31

對的是的,是這么做的。

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。
2021-11-10
您好,你們是一般納稅人嗎平時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄怎么做的
2022-11-08
您好 最后要結(jié)轉(zhuǎn)的 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)
2022-04-11
你好,在應(yīng)交增值稅借方了,就抵減了
2024-07-26
同學(xué),你好 這個就結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-12-04
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