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2019.5.5購買辦公用筆記本400本,以現(xiàn)金付訖價(jià)款2000元如何做記賬憑證

2025-05-18 08:57
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-18 09:00

您好,這么多一次用不完的,借:低值易耗品/庫存商品 2000 貸:現(xiàn)金 2000 每月領(lǐng)用多少入賬 借:管理費(fèi)用等-辦公費(fèi) 貸:低值易耗品/庫存商品

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你好,具體會計(jì)分錄如下: 9月1日,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)600 貸:庫存現(xiàn)金 9月3日,借:銀行存款30000 貸:實(shí)收資本30000 9月4日,借:應(yīng)付賬款15000 貸:銀行存款15000 9月5日,借:銀行存款1000 貸:庫存現(xiàn)金1000
2023-12-09
您好,讓員工轉(zhuǎn)款進(jìn)公司賬里好 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 1000 對外轉(zhuǎn)讓,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額: 借:銀行存款 2000 貸:固定資產(chǎn)清理 2000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2000/1.13*0.13 上面分錄的 固定資產(chǎn)清理 差額結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益
2024-01-09
您好,按照時(shí)間順序一做賬就行
2023-01-03
摘要就寫補(bǔ)xx 月少記 費(fèi)用,借管理費(fèi)用? 貸應(yīng)付賬款,
2020-11-20
同學(xué) 你好 借 銀行存款 2000 貸 庫存現(xiàn)金 2000
2022-10-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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