您好,您是一般人還是小規(guī)模?
老師,去年購買稅控盤的進項稅做了應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅費280,這月我要交增值稅,把這280的減免稅費用點會計科目怎么做
老師,繳納稅控盤的服務(wù)費,做的分錄:借:管理費用 280 貸:庫存現(xiàn)金280 借:應(yīng)交稅費-減免稅280 貸:管理費用 -280 ,到真正報增值稅時,這筆280元填寫在增值稅報表減免稅后。計提需繳納增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費-增值稅(銷項稅額)5000 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額)3000 應(yīng)交稅費-減免稅 280 應(yīng)交稅費-未交增值稅1720 這樣做的分錄對嗎
老師 稅控盤280元維護費抵扣的時候借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸管理費用280 最后應(yīng)交稅費-減免稅 這個科目貸方有余額280元 怎么處理呢
老師,想請教下稅控盤服務(wù)費280抵減問題, 支付維護費時, 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 抵減時, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是直接借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 金額是銷項減進項再直接減去280后的嗎?
金稅盤280抵扣增值稅要怎么做分錄? 原來結(jié)轉(zhuǎn)進銷項數(shù)額是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額720 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅280 抵扣稅盤 借:應(yīng)交稅費-減免稅額280 貸:管理費用280 那么 未交增值稅科目不是欠著280嗎 要怎么平?
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費用-社會保險費嗎?
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
一般納稅人
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅費? ?貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
你好,我這次申報12月增值稅要交1000元的增值稅,剛好去年購買稅控盤280掛賬了應(yīng)交稅費~減免稅費280可以抵扣使用,那我這會計科目怎么做,老師貸方有兩個怎么回事沒明白
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000? 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅費? ?280貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅720.最后的720是需要你們交的增值稅
收到 謝謝
不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評,多謝。