主表28藍(lán)看下沒有填寫的吧
問題一稅盤每年280元,付的時候記入減免稅款,那報稅抵扣了,賬務(wù)還要處理嗎? 問題二這個280需要勾選認(rèn)證吧,認(rèn)證完申報表怎么填啊?我知道減免表要填,其他表尼
老師,我這個月申報的時候,有了數(shù)控盤服務(wù)費(fèi)280.我填了附表4那個減免稅表,但是最后扣費(fèi)的時候,這個280怎么沒有扣掉啊
老師,增值稅申報附表4減免數(shù)據(jù)沒有實(shí)際抵扣,這種是每個月申報的時候都要把那個數(shù)據(jù)給填上嗎?之前有稅控盤的服務(wù)費(fèi)440沒有抵扣,后面4月份開始沒有填那個數(shù)據(jù),我8月申報的時候又填了一個稅控服務(wù)費(fèi)280,等我這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)只有280了,這是怎么回事呀
請問這個什么意思 我要怎么修改 金稅盤280服務(wù)費(fèi)我填寫到了減免稅申報表 但是最后申報 提示這個
老師,請問總公司投資建造這個加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價發(fā)行時溢價金額計(jì)入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個負(fù)債類科目,計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!
老師好,請問手續(xù)費(fèi)是否只能抵扣5%
請問購進(jìn)的,用途發(fā)生改變的用于免稅項(xiàng)目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計(jì)算抵扣增值稅?
想激活25年的敲重點(diǎn),激活不了。提示激活碼重復(fù),解題密碼是24年的激活碼還沒過期。怎么解決?剛買的25年的中級敲重點(diǎn)
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號材料500千克單價70元增值稅專用發(fā)票列明材料價款3萬5000元增值稅稅額4550元價稅合計(jì)3萬955010元對方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到
工資表上的計(jì)算的個人所得稅,與實(shí)際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
主表也要填嘛,我以為是自動生成
需要自己填寫,23欄里面 忘了具體的是哪一欄應(yīng)納稅減征額
是不是這兩個表需要同時填,繳納稅款的時候才會抵減280
附表四 減免明細(xì)表還有主表,這三個都需要填寫。
好,謝謝老師
不用客氣,周末愉快