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老師,我這個月申報的時候,有了數(shù)控盤服務(wù)費(fèi)280.我填了附表4那個減免稅表,但是最后扣費(fèi)的時候,這個280怎么沒有扣掉啊

2023-02-25 21:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-25 21:24

主表28藍(lán)看下沒有填寫的吧

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快賬用戶4630 追問 2023-02-25 21:53

主表也要填嘛,我以為是自動生成

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齊紅老師 解答 2023-02-25 21:56

需要自己填寫,23欄里面 忘了具體的是哪一欄應(yīng)納稅減征額

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快賬用戶4630 追問 2023-02-25 21:57

是不是這兩個表需要同時填,繳納稅款的時候才會抵減280

是不是這兩個表需要同時填,繳納稅款的時候才會抵減280
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齊紅老師 解答 2023-02-25 21:58

附表四 減免明細(xì)表還有主表,這三個都需要填寫。

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快賬用戶4630 追問 2023-02-25 22:00

好,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-25 22:00

不用客氣,周末愉快

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主表28藍(lán)看下沒有填寫的吧
2023-02-25
你好,它自動會填寫在期初里面,你不需要填寫的,你需要抵扣的時候填寫實(shí)際抵扣金額。
2023-09-13
你好! 具體是有什么問題呢? 抵扣的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用
2022-01-19
可以的 可以抵的呢?
2021-10-20
同學(xué)你好,本月有應(yīng)交的增值稅款么?
2021-01-07
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