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請問這個什么意思 我要怎么修改 金稅盤280服務(wù)費我填寫到了減免稅申報表 但是最后申報 提示這個

請問這個什么意思 我要怎么修改 金稅盤280服務(wù)費我填寫到了減免稅申報表 但是最后申報 提示這個
2023-11-03 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-03 10:37

上面提示你們有額度,你還剩余210。

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快賬用戶3432 追問 2023-11-03 10:39

那我應(yīng)該怎么填寫啊 我剛接手不知道還有剩余210元 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么填呢 剛交了280的服務(wù)費

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齊紅老師 解答 2023-11-03 10:40

問你稅務(wù)局那邊跟他確定一下,讓他給你查一下。

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上面提示你們有額度,你還剩余210。
2023-11-03
主表28藍(lán)看下沒有填寫的吧
2023-02-25
您好 請問您本月需要繳納增值稅么
2022-04-08
同學(xué),你好 你拍的表看不清楚。請參考 會計學(xué)堂 > 答疑社區(qū) > 問題詳情 小規(guī)模金稅盤維護(hù)費280元,在增值稅申報表填在哪一欄 會計達(dá)人 2019-04-11 10:28發(fā)布 999+ 次瀏覽 疑問? 溫馨提示:如果以上問題和您遇到的情況不相符,可在線咨詢老師! 免費咨詢老師 老師解答 汪老師 | 官方答疑老師 職稱: 會計師,初級會計師 一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022-01-01
你好,現(xiàn)在申報都要求填寫現(xiàn)金流流量表,這個提示顯示現(xiàn)金流量的填寫有誤
2020-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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