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外購進(jìn)來的商品用于發(fā)放給職工個(gè)人作為節(jié)日福利,增值稅是否要視同銷售,申報(bào)增值稅?

2025-05-18 08:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-18 08:55

同學(xué)你好 外購商品用于發(fā)放給職工個(gè)人作為節(jié)日福利,增值稅不需要視同銷售申報(bào) 。依據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》,將自產(chǎn)或委托加工的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi),視同銷售貨物;但外購貨物用于職工福利,并不在此列。外購用于職工福利的商品,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,若已抵扣需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 。 比如企業(yè)外購一批月餅用于職工中秋福利,購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,發(fā)放時(shí)需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,而非視同銷售申報(bào)增值稅。

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快賬用戶9434 追問 2025-05-18 09:00

增值稅視同銷售里面還有一條是這樣的“將自產(chǎn)、主委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人?!?

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快賬用戶9434 追問 2025-05-18 09:02

外購進(jìn)來的商品用于發(fā)放給職工個(gè)人作為節(jié)日福利,屬于這種情況嗎?將購進(jìn)貨物無償贈(zèng)送給其他個(gè)人

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齊紅老師 解答 2025-05-18 09:13

這個(gè)是說的招待費(fèi),不是福利費(fèi)

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快賬用戶9434 追問 2025-05-18 12:12

那這種情況,企業(yè)所得稅需要視同銷售嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-18 12:13

同學(xué)你好 招待費(fèi)的這種需要

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快賬用戶9434 追問 2025-05-18 12:14

如果是送給客戶的,增值稅和所得稅都要視同銷售嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-18 12:24

對(duì)的,需要視同銷售的

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同學(xué)你好 外購商品用于發(fā)放給職工個(gè)人作為節(jié)日福利,增值稅不需要視同銷售申報(bào) 。依據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》,將自產(chǎn)或委托加工的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi),視同銷售貨物;但外購貨物用于職工福利,并不在此列。外購用于職工福利的商品,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,若已抵扣需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 。 比如企業(yè)外購一批月餅用于職工中秋福利,購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,發(fā)放時(shí)需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,而非視同銷售申報(bào)增值稅。
2025-05-18
外購進(jìn)來的商品用于發(fā)放給職工作為職工福利,不用視同銷售。只是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2025-05-15
您好,這個(gè)是需要的,要視同的這個(gè)
2024-04-28
借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 企業(yè)所得稅視同銷售沒有特別分錄的,是通過填寫申報(bào)表來體現(xiàn)的
2021-06-06
你好,不可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)入福利費(fèi)的。
2021-11-11
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