同學你好 對的 這個需要做
老師好,請問, 公司經(jīng)營范圍有咨詢業(yè)務,開了咨詢費發(fā)票5萬元,但是沒有寫合同。 1.請問這個咨詢費收入需要繳納印花稅嗎? 2.如果要交,沒有合同,開發(fā)票含稅金額是5萬,請問印花稅以不含稅金額為基數(shù)嗎?
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務費”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應不應該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務費”日,就不應該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當月認證抵扣的進項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數(shù)應該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
請問下老師,雖然說印花稅是按合同總額來交稅的,但是實際工作當中,合同管理并沒有那么規(guī)范,而且其實也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠?qū)崿F(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問題就是公司能不能以每個月的開票金額也就是財務報表上的銷售收入跟每個月財務報表上的主營業(yè)務成本去交業(yè)務上的購銷合同的印花稅呢?
王老師,咨詢你一個問題。購銷合同之前交了印花稅,但是合同作廢重新更正了合同金額,金額比之前小,需要做稅務更正嗎?更正后的合同需要交稅嗎?
老師請問下, 更正上個季度的印花稅,結(jié)果有個租賃合同更正后金額小了, 現(xiàn)在導致多交幾十塊,但是本季度扣款的時候多交的不會抵掉, 這個該怎么辦?
老師您好,屬于燃氣銷售,燃氣安裝工程,這種公司,是私人的,這種公司辦公室2員就兩三人,其他安裝工程都是承包給別人做的,這種公司正規(guī)嗎?人數(shù)特別少,一年還開票幾千萬
老師,個體戶查賬征收當時,沒有做賬,還會允許享受應納稅所得額200萬以內(nèi)減半征收嗎
你好老師請問一下我如果對方公司7月份對我們以前月份認證的進項發(fā)票紅沖了一部分,那我需要進項稅額轉(zhuǎn)出我是要8月份進項稅額轉(zhuǎn)出在補稅嗎
老師,您知道刻法人私章的流程嗎:個人向企業(yè)出租房屋,可以提供增值稅專用發(fā)票嗎? 答:可以提供增值稅專用發(fā)票。根據(jù)規(guī)定,增值稅小規(guī)模納稅人銷售其取得的不動產(chǎn)以及其他個人出租不動產(chǎn),購買方或承租方不屬于其他個人的,納稅人繳納增值稅后可以向稅局申請代開增值稅專用發(fā)票。 請問這個一般納稅人可以嗎?
同事派到外單位學習交流發(fā)生交通費住宿如何記賬?
沈陽的公司,租的房子,房產(chǎn)證上用途是商業(yè),租金6萬元,房產(chǎn)稅合計是多少?交的稅明細都是什么? 感謝老師
老師您好,請問灑水車是否需要繳納車輛購置稅
老師,個體戶應納稅所得額不超200萬減半增收,是季度可以享受嗎
老師,我最近找了個工作,一個地方,一個老板開了2個店,一個是36間房的酒店,一個是4000多平米的賣廠,就招了一個會計,酒店一周去一次,主要再賣場,我咋感覺每天特別累,忙不完。瑣事一堆,開票,付款,做賬內(nèi)賬,外賬。我想提出來。不接酒店了。
老師好 想問下 去年的一筆收入 按照未開票收入入賬 今年要求補開發(fā)票 請問如何做賬呢
應該怎么處理呢
同學你好 就是重新申報印花稅 如果金額小這個可以不更正 多交不退
重新申報?那不是一份合同申報兩次了,我們的一份采購合同上個月報了印花稅,這個月更正合同,原合同作廢,更正后的合同金額比原合同少,我算了下,印花稅金額多交了3角
如果金額小這個可以不更正 多交不退