1. 2.技術咨詢合同是當事人就有關項目的分析、論證、評價、預測和調(diào)查訂立的技術合同。有關項目包括:①有關科學技術與經(jīng)濟、社會協(xié)調(diào)發(fā)展的軟科學研究項目。②促進科技進步和管理現(xiàn)代化,提高經(jīng)濟效益和社會效益的技術項目。③其他專業(yè)項目。對屬于這些內(nèi)容的合同,均應按照“技術合同”稅目的規(guī)定計稅貼花。至于一般的法律、法規(guī)、會計、審計等方面的咨詢不屬于技術咨詢,其所立合同不貼印花。 3.技術服務合同的征稅范圍包括:技術服務合同、技術培訓合同和技術中介合同。 技術服務合同是當事人一方委托另一方就解決有關特定技術問題,如為改進產(chǎn)品結構、改良工藝流程、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品成本、保護資源環(huán)境、實現(xiàn)安全操作、提高經(jīng)濟效益等,提出實施方案,實施指導所訂立的技術合同。以常規(guī)手段或者為生產(chǎn)經(jīng)營目的進行一般加工、修理、修繕、廣告、印刷、測繪、標準化測試以及勘察、設計等所書立的合同,不屬于技術服務合同。 技術培訓合同是當事人一方委托另一方對指定的專業(yè)技術人員進行特定項目的技術指導和專業(yè)訓練所訂立的技術合同。對各種職業(yè)培訓、文化學習、職工業(yè)余教育等訂立的合同,不屬于技術培訓合同,不貼印花。 技術中介合同是當事人一方以知識、信息、技術為另一方與第三方訂立技術合同進行聯(lián)系、介紹、組織工業(yè)化開發(fā)所訂立的技術合同。
老師,想咨詢一下印花稅的計提方法和依據(jù),去年9月成立的公司,屬于建筑安裝服務類,因為有一些安裝沒有簽訂合同(或者是合同沒有金額,以最后的結算單金額給我們結算),但是平時我們給對方開出過一部分發(fā)票,至今從未計提過印花稅,像這種情況,我們是否需要計提印花稅,如果計提的話,是以發(fā)票金額作為計稅依據(jù)嗎
老師好,請問, 公司經(jīng)營范圍有咨詢業(yè)務,開了咨詢費發(fā)票5萬元,但是沒有寫合同。 1.請問這個咨詢費收入需要繳納印花稅嗎? 2.如果要交,沒有合同,開發(fā)票含稅金額是5萬,請問印花稅以不含稅金額為基數(shù)嗎?
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務費”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術合同,應不應該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務費”日,就不應該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當月認證抵扣的進項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數(shù)應該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
老師好,請問,我們與物流公司都沒有簽訂運輸合同,還用交印花稅嗎?物流公司給我開運費的發(fā)票。 1.如果用,按什么稅目,稅率是多少?按照什么金額交? 2.我們3年了都沒交過運輸合同的印花稅,因為沒有合同。這樣有問題嗎?
與一家企業(yè)簽訂了一份“業(yè)務顧問咨詢”的合同,發(fā)票開的是*現(xiàn)代服務*顧問咨詢費,每月金額5萬,請問這個費用需要繳納印花稅嗎?
以前年度的只修改年度的財務報表可以吧???@郭老師
老師,由于客戶一直沒付錢,收取了滯納金,要怎么開發(fā)票呀?
請問老師,貿(mào)易公司,出口的貨物應該返回中國,但是無法返回,現(xiàn)在荷蘭海關那邊讓我們上游交罰金,但是這個罰金應該我們轉(zhuǎn)給上游。像這個情況上游是不是應該給我們開發(fā)票呢,因為上游不給我們開票,50萬呢不開票不知道怎么做賬
4月成立的公司,目前沒有員工,個人所得稅可以暫時不報嗎
請問,我們公司在京東平臺銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品價格是100元,實際京東給我們結算是98,抵扣券2元(該抵扣券我們需要給京東開發(fā)票),此業(yè)務的會計分錄怎么做呢
老師您好,我公司跟別的公司簽訂了一份技術委托開發(fā)合同,金額大概200萬元,直接做費用還是做成項目成本比較合適呢?謝謝老師
你好老師,怎么從應收應付上看出來是欠票還是欠款
我公司供應政府采購材料,因多方原因被審計掉的核減金額,不開負數(shù)發(fā)票,計入營業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調(diào)增嗎
老師請問一下,差旅費報多了3元,次月退回是不是:借銀行存款3,貸管理費用-3
老師好,在政務服務網(wǎng) 上變更地址的話 填寫基本信息 里面有個 地址 這是填什么地址
你看是不是上面這些技術合同,不是一般咨詢服務是不需要交印花稅, 2 根據(jù)發(fā)票上面不含稅金額