你好,那你之前多交的申請退回。
你好老師,想問一下,我們是小規(guī)模的公司。上個季度開票超過了30多萬,交了稅金4000多,但是在這個月發(fā)現開票金額有誤,比如說本來8000多的票,才開了5000多。那我是不是在這個月應該開一張負數的5000多,再開一張8000多的正數發(fā)票就可以了,那這個季度稅是怎么算的呢?是算我這個季度才開票金錢是8000-5000嗎?
老師,有個小規(guī)模公司,今年5月份更正的去年四個季度的增值稅報表,結果是有1017塊的增值稅留抵 問題:我現在把他去年的賬收入都重新記了一下,現在就是賬面上的增值稅稅款不是1017,是-3000多,這個要怎么調一下呢? 是不是賬面上是-1017就對了,然后這個季度假如專票應交增值稅是500,那么二季度結賬的時候應交增值稅是-517就對了是嗎
老師,我今天在申報2月個稅的時候,所有人的專項扣除的社保明細忘記算進去了。就導致個稅多繳納了。后面更正申報了,但是款已經扣了。請問差額的這部分,該怎么辦?到時候會退稅到員工個人卡上嗎?
老師請問下, 更正上個季度的印花稅,結果有個租賃合同更正后金額小了, 現在導致多交幾十塊,但是本季度扣款的時候多交的不會抵掉, 這個該怎么辦?
老師,我2023年5月,新注冊小規(guī)模納稅人,2季度3季度,季度申報時顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.,但在四季度復盤時發(fā)現,幾個問題,一,7.8.9月少計提工資五險導致的扣企業(yè)所得稅,什么時候退稅呢?二,2.3季度多個分錄做錯了,導致2.3季度實際申報時,數據不正確,現在4季度,我把之前所有的賬,按銀行回單的扣款順序 都調整過來了,銀行回單余額和財務軟件11月余額一致了,那我4季度申報時,要是直接申報 修改后的賬務處理所提取的報表數據嗎?三,2.3季度申報上去的數據還用管嗎?
公司車折舊怎么計提?是幾年計提?新車和二手車分錄
老師,公司買了一輛二手車,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上,賣方寫的人名姓“齊”,但是公司對公賬戶把這個錢打給了姓“陶”這個怎么處理,9萬多不到10萬
稅金及附加包含哪些稅
老師能把各種數據分析的模板發(fā)一下嗎
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結轉了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結轉了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題
老師,我們是生產加工企業(yè),今收到6個點的危廢處置費要做什么科目入賬
比如開銀承200萬存保證金賬戶,百分之50%銀行存款出,百分之50%貸款,如何做分錄
個稅上個月超過了5000需要繳稅,但是不繳納,年度不超過就行了吧?
老師 工會經費回撥 是 借銀行存款 貸管理費用 嗎
去哪里申請呢
好,電子稅務局退抵稅管理里面。
老師,沒有這個地方,
你好,我要辦稅,里面有的,你看一下。
老師,已經找到了, 這個提交不會對公司有什么影響吧
你好,這個沒有影響的。