期初建賬,首先要拿上期的科目余額表,財務(wù)報表來建期初。建完后要和上期的財務(wù)報表看看是否一直
老師我想問一下這道題的初始現(xiàn)金流180000是怎么求得的
老師我想問一下,初始怎么建賬套,流程的一些細(xì)節(jié)
老師好,想問下:會計一整套的做賬流程是什么?
老師,我用速達(dá)財務(wù)原件,新建了一個賬套,我現(xiàn)在不知道接下來,改怎么做?“賬務(wù)初始化、出納初始化、固定自查初始化、現(xiàn)金流量初始化”要不要做?怎么做?
老師好,想年初重新建賬,之前帳有點亂,請問做帳流程是怎么樣的。謝謝老師 還有想問一下庫房管理的整個流程
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
這是中途建賬,舊公司的對吧,就只需要財務(wù)報表跟科目余額表嗎?
是的,還可以和總賬,明細(xì)賬對著來建賬
如果是新公司建賬就比較簡單,如果有實收資本,就錄一下數(shù)據(jù),沒有年初數(shù),如果什么都沒有,就0建賬
不都是零建賬,再到對應(yīng)的月份做賬嗎?,建賬的注意細(xì)節(jié)一開始進去怎么建。新公司
如果當(dāng)月有實際出資的公司,就是銀行存款和實收資本有數(shù)據(jù)。舊公司建賬,需要看看賬上的銀行余額和銀行流水的余額是否一致,應(yīng)交稅費和申報表的是否一致
還有收入這些和申報表是否一致
還有不該出現(xiàn)負(fù)數(shù)的會計科目要注意,比如銀行存款這些還成負(fù)數(shù)的都有
比如我新公司2021年11.02日成立,建賬時間選擇營業(yè)執(zhí)照日期還是?
正常情況建賬日期是營業(yè)執(zhí)照是上的那個月
可是我的話比如19年成立,21年才有業(yè)務(wù),前面都是空保,那么我建賬日期可以填寫現(xiàn)在日期嗎?
按到規(guī)定是要按到公司成立的時間那個月份開始建賬,只是前面都是0結(jié)轉(zhuǎn)