同學你好 借其他應(yīng)收款2700 貸銀行存款2700 借銀行2000 貸其他應(yīng)收款2000
運輸公司在外跑運輸時在加油站加油時,將加油站的護欄損壞包賠,當時司機墊付了2700元,報了保險后給運輸公司對公賬戶打了2000元,這賬得怎么處理?
老師,你好,我們公司規(guī)模較小,是一個提供危險品運輸?shù)墓荆\費收入都是對公賬戶收取,大多數(shù)支付業(yè)務(wù)都是使用現(xiàn)金,包括司機師傅的工資和備用金。司機備用金主要用于,除了經(jīng)常加油點以外的加油費用,車輛小故障修理,等其他費用,還有車隊過路費辦理的ETC業(yè)務(wù)綁定的扣款賬戶也是我們老板的個人賬號,這樣就會導(dǎo)致每個月我們出納會從對公賬戶轉(zhuǎn)至出納的私人賬戶挺多錢的,用于現(xiàn)金支付使用。我最近聽了好多課,不知道出納這樣處理好不好?我個人認為這樣肯定是不好的,但是又不知道如果這種事情出現(xiàn)在自己身上,應(yīng)該怎樣規(guī)避風險
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷售高檔化妝品和普通護膚品。化妝品適用的消費稅稅率為15%。2021年5月發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)從某工業(yè)企業(yè)外購高檔香水精一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款為100萬元。當月因管理不善意外遺灑15%(尚未抵扣時就遺灑),其余全部領(lǐng)用,用于生產(chǎn)高檔化妝品。(2)從國外進口一批散裝高檔化妝品(進口關(guān)稅稅率40%),關(guān)稅完稅價格為150萬元。該企業(yè)已在海關(guān)繳納了關(guān)稅、消費稅和增值稅,并取得了相關(guān)的專用繳款書。入關(guān)后將該批產(chǎn)品運抵企業(yè)所在地,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運費為0.15萬元。(3)領(lǐng)用進口散裝高檔化妝品將其生產(chǎn)加工為成套高檔化妝品,對外銷售,取得不含增值稅銷售額340萬元。(4)銷售普通護膚品10箱給某批發(fā)站,收取含稅金額174萬元,由于與該批發(fā)站有長期合作關(guān)系,另贈送批發(fā)站同類普通護膚品品2箱。(5)為迎接三八節(jié),給本企業(yè)女員工(100人)每人發(fā)放高檔化妝品一套,每套出廠不含稅價為0.018萬元。(6)將新研制的一批高級香水贈送給客戶,成本價15萬元,成本利潤率為5%,該新型高檔香水無同類
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷售高檔化妝品和普通護膚品?;瘖y品適用的消費稅稅率為15%。2021年5月發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)從某工業(yè)企業(yè)外購高檔香水精一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款為100萬元。當月因管理不善意外遺灑15%(尚未抵扣時就遺灑),其余全部領(lǐng)用,用于生產(chǎn)高檔化妝品。(2)從國外進口一批散裝高檔化妝品(進口關(guān)稅稅率40%),關(guān)稅完稅價格為150萬元。該企業(yè)已在海關(guān)繳納了關(guān)稅、消費稅和增值稅,并取得了相關(guān)的專用繳款書。入關(guān)后將該批產(chǎn)品運抵企業(yè)所在地,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運費為0.15萬元。(3)領(lǐng)用進口散裝高檔化妝品將其生產(chǎn)加工為成套高檔化妝品,對外銷售,取得不含增值稅銷售額340萬元。(4)銷售普通護膚品10箱給某批發(fā)站,收取含稅金額174萬元,由于與該批發(fā)站有長期合作關(guān)系,另贈送批發(fā)站同類普通護膚品品2箱。(5)為迎接三八節(jié),給本企業(yè)女員工(100人)每人發(fā)放高檔化妝品一套,每套出廠不含稅價為0.018萬元。(6)將新研制的一批高級香水贈送給客戶,成本價15萬元,成本利潤率為5%,該新型高檔香水無同類
我家是國際貨運代理,2021年給客戶(國外公司)運貨時貨物出現(xiàn)毀損,我公司經(jīng)客戶授權(quán)幫助處理貨損,我公司出人員去外地,產(chǎn)生了1.6萬元差旅費,還幫墊付15萬處理貨損所產(chǎn)生的必要的包裝物、檢測費等費用,產(chǎn)生的差旅費1.6萬和包裝物等費用15萬已在21年計入我公司的管理費用和成本中,22年保險公司賠付110萬到我公司賬戶,我公司需要支付客戶15萬美元,匯率按6.4651,請問我應(yīng)該將收到的款與賠付給客戶的款之間的差額都計入營業(yè)外收入,還是將21年的產(chǎn)生的成本和費用沖回后,剩余的部分計入營業(yè)外收入?這個錄要怎么寫?
原有產(chǎn)量減少20%,應(yīng)該是30000*(1-20%)???
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
司機個人墊付2700,沒票!還了2000元,卻對公匯過來了
同學你好 那就是上面的分錄