你好;? 你對沖下即可; 比如? ?預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款 ;?
老師,你好,應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整一下,調(diào)整為預(yù)收賬款
我們應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù),經(jīng)理讓調(diào)整一下,怎么調(diào)整呢?
老師 一個公司在應(yīng)收預(yù)收 應(yīng)付下掛的都有賬怎么調(diào)整啊 并且應(yīng)收下邊是負(fù)數(shù)
同一個公司在應(yīng)收和預(yù)收下有都有余額怎么調(diào)整
請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款很大,預(yù)收賬款就是應(yīng)收賬款?預(yù)收賬款。應(yīng)收賬款47萬,預(yù)收賬款127萬,也就是應(yīng)收賬款在貸方負(fù)數(shù)78萬。這怎么調(diào)整啊?
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
這種怎么調(diào)老師
你好;? 你先去看看余額 ; 這個都是同一個單位的;? 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)的話; 那么貸方做應(yīng)收賬款就會平衡的。? 你預(yù)收賬款? 貸方有余額嗎??
預(yù)收賬款余額再借方
你好 ; 預(yù)收賬款在借方。 那你就對沖下 :借? ?應(yīng)收賬款貸 預(yù)收賬款 這樣來對沖??
他還有應(yīng)付應(yīng)付為負(fù)數(shù) 是不是也是借應(yīng)收貸應(yīng)付
你好 ;? ? ? 是的。 你就對沖就行了。? 借方的轉(zhuǎn)貸方去; 貸方的轉(zhuǎn)借方去? ?