你好,預收賬款是貸方余額,應收賬款是借方嗎?如果是的話,借預收賬款貸應收賬款對沖哪個小對沖哪個金額。
老師 一個公司在應收預收 應付下掛的都有賬怎么調(diào)整啊 并且應收下邊是負數(shù)
同一家公司掛了應收又掛了預收,現(xiàn)在要把預收都調(diào)到應收,應該怎么記賬調(diào)整呢
老師咨詢一下,同一家公司應收賬款期末借方有余額,預收賬款期末貸方有余額,該怎么調(diào)整一下做賬比較好
同一家同樣金額的往來會計分別掛了應收和應付,造成兩個科目下都有相同余額,可以科目調(diào)整對沖嗎
請問,同一個公司名下應收和預收科目都有余額該怎么調(diào)賬?
我點申請加入群,提示的是馬老師的群
老師好,當月不抵扣不認證的發(fā)票應附在當月還是下個月沖賬的時候?
個體戶經(jīng)營所得稅 可以暫估嗎
老師您好,請問銀行4個月的理財?shù)狡诘氖找?,是放財務費用利息收入,還是放投資收益?
老師怎么打印經(jīng)營所得稅申報表
郭老師,我們接客戶單,開票給客戶,工程在另一個地方可以嗎,比如給北京客戶開票,但他讓我們在上海施工,可以嗎
老師,季度財務報表,可以提交個沒利潤的嗎?
老師 請教個問題 研發(fā)加計扣除的事情 我們23年有個研發(fā)項目當時因為沒有成果備案所以呢就被刷下來不能加計扣除了 24年呢 我們有重新?lián)Q了個名字把這部分費用歸到24年了 今年去認定呢有通過了 像這種情況可以進行加計嗎 剛稅務局打電話來說有風險提示 我們的加計扣除費用化金額大于管理費用里面的研究費用
老師,請問個體戶,老板自己給臨時工付工資,這個操作是從公司走賬好還是老板自己付比較好
污水廠位于工業(yè)園區(qū),但基本上都是生活污水,環(huán)保稅是否可以減免
應收借方有44000,預收貸方43580
借預收賬款 貸應收賬款43580