借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 109926.88 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅 109926.88 借:應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅 109926.88 貸:銀行存款 109926.88
老師2月份我的銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,那我做2月賬務(wù)處理時(shí)還用期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?分錄怎么寫呢。我的進(jìn)項(xiàng)稅額是1410.62.銷項(xiàng)稅額是1132.08.怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢
銷售額11049959.47銷項(xiàng)稅1436495.88,進(jìn)項(xiàng)稅額1329094.91,期末增值稅怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,交稅怎么做分錄
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的話,期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?
期末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額怎么做分錄
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)20,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5,銷項(xiàng)稅額10,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做?
老師主營業(yè)務(wù)收入可以不設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?如果設(shè)置根據(jù)什么設(shè)置啊,比如抖音平臺(tái)收入還有吧臺(tái)收入,這都屬于餐費(fèi)收入啊,怎么設(shè)置二級(jí),直接都設(shè)置二級(jí)餐費(fèi)收入,還是設(shè)置抖音收入和餐費(fèi)收入啊
老師如果有小票1000元,其中有500開票了,我想先以小票和發(fā)票做賬,然后再做銀行到款的賬,怎么做把小票和發(fā)票一起做附件,做應(yīng)收或者預(yù)收1000,主營業(yè)務(wù)收入1000就可以了嗎
個(gè)體工商戶個(gè)人收款要交個(gè)稅嗎
老師,新接手一個(gè)單位,申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)自然人客戶端不是么電腦端么,也就是我沒有之前月份申報(bào)的信息,那我有沒有必要向上個(gè)財(cái)務(wù)要之前的數(shù)據(jù)?要的話是只要今年的還是之前的也有必要要?
東莞市個(gè)體戶核定征收方式核定收入的標(biāo)準(zhǔn)如下: 1:月營業(yè)額2萬元以下:不納稅。 2:月營業(yè)額2萬-5萬之間:超過2萬元的部分按照0.6%的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率來進(jìn)行征稅,不超過2萬元的部分不納稅。 3:月營業(yè)額5萬-10萬元之間:超過2萬元的部分按照1%的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率進(jìn)行征稅,其他部分征稅不變。 4:月營業(yè)額10萬元以上:超過2萬元的部分,按照1.8%的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率進(jìn)行征稅。 是不是個(gè)體戶是核定征收方式的,就不需要準(zhǔn)備企業(yè)成本,也不需要做賬?
請(qǐng)問企業(yè)征信在哪里打印
老師,我們一般企業(yè)折舊方法是平均年限法,成本核算方法是移動(dòng)加權(quán)平均法,低值易耗品攤銷是一次攤銷,嗎
請(qǐng)問下老師,填寫個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,養(yǎng)老保險(xiǎn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)這里填寫單位的部分,還是個(gè)人的部分
健身中心開墻的費(fèi)用,錄入什么科目
高速公路廣告費(fèi)收入怎么計(jì)算的?不理解,請(qǐng)老師指教
不用做轉(zhuǎn)出嗎
有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就轉(zhuǎn)出啊
轉(zhuǎn)出分錄怎么做
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 2525.91 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)? 2525.91
還有一個(gè)就是,有幾百塊的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)時(shí)買的辦公費(fèi),不小心抵扣了,但是做賬聯(lián)沒有人拿來報(bào)銷這怎么做
處罰他就是了啊,不按規(guī)定來