您好,可以這樣(不考慮銷(xiāo)項(xiàng)稅額):借應(yīng)收賬款1000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-已開(kāi)票收入500 未開(kāi)票收入500 借銀行存款1000 貸應(yīng)收賬款1000
比如我預(yù)收客戶(hù)12個(gè)月租金,收12600做分錄 借銀行存款12600貸預(yù)收賬款12600 然后我開(kāi)發(fā)票開(kāi)3個(gè)月的,但是我這個(gè)收入想一個(gè)月一個(gè)月的分?jǐn)傞_(kāi)發(fā)票是3150 我做賬時(shí)可以借預(yù)收賬款1000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)150嗎
老師我想建立內(nèi)賬現(xiàn)在平時(shí)我做軟件賬是就是把沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的收入都掛在了預(yù)收賬款。其他的支出都是逐筆做的。但是看不出來(lái)企業(yè)真實(shí)的利潤(rùn),那如果我做內(nèi)賬是不是就把所有的預(yù)收賬款都做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以了
物業(yè)小規(guī)模公司需要把每月出的賬單先做賬嗎?借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 —未開(kāi)票收入 應(yīng)交稅費(fèi) ,做未開(kāi)票收入報(bào)稅,然后等業(yè)主來(lái)交款時(shí)借銀行存款貸應(yīng)收賬款,如果有開(kāi)發(fā)票的先沖紅未開(kāi)票收入再記發(fā)票收入,這個(gè)流程對(duì)嗎?大神指教一下
老師好,會(huì)計(jì)每月正確的做賬是怎樣的,我是先把原始憑證的發(fā)票,銀行回單貼到一起,然后按照銀行流水的順序做賬,每個(gè)月收付款了沒(méi)有開(kāi)發(fā)票和收到發(fā)票全部做預(yù)收預(yù)付,這樣可以嗎
旅游公司內(nèi)賬,今年的4-6月開(kāi)了發(fā)票給對(duì)方,沒(méi)有做掛賬的借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的科目,已經(jīng)交了增值稅大概1000,做賬是計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅1000,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000,付款時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000,貸銀行存款1000,然后對(duì)方一直沒(méi)付款,如果把發(fā)票紅沖了,產(chǎn)生了退稅的話要怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)怎么能聯(lián)系上老師,我想做表
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),目前賬戶(hù)錢(qián)不夠,不夠發(fā),要不要繼續(xù)給法人做工資,,有沒(méi)有什么影響,前邊一直有發(fā)
老師抖音平臺(tái)的收入究竟記哪里,我看之前會(huì)計(jì)咋記的是應(yīng)收賬款,究竟記應(yīng)收賬款還是貨幣資金還是其他應(yīng)收款
被單位辭退有什么補(bǔ)償?補(bǔ)償具體標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師你好,我想問(wèn)一下單位統(tǒng)一給員工匯算個(gè)人所得稅怎么操作。謝謝。
老師,您好,2024年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)前的風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)功能是取消了嗎?申報(bào)前怎么沒(méi)有
老師遇到這種問(wèn)題怎么解決更好呢 我爸爸的卡被他朋友拿去走賬,就是給我爸爸發(fā)假工資,實(shí)際上我爸爸是沒(méi)得到錢(qián)的,現(xiàn)在我爸爸的個(gè)稅要交接近兩萬(wàn),我想請(qǐng)問(wèn)哈!我們需要怎么弄才對(duì)我有利,如果對(duì)方給的方案我們不接受!我們應(yīng)該去稅務(wù)局舉報(bào)有利!還是勞動(dòng)仲裁有利
老師,房產(chǎn)稅稅源采集的時(shí)候,我填申報(bào)期起止時(shí)間是2023年1月1日——-2024年12月31日,現(xiàn)在申報(bào)25年的房產(chǎn)稅,終止時(shí)間是不是有202412.31更改為2025.12.31?
個(gè)人所得稅代扣代繳,申報(bào)4月個(gè)稅在另外一臺(tái)電腦上登錄扣繳,錄入員工信息后重新計(jì)稅顯示不出該員工信息,為什么?
學(xué)堂示統(tǒng)的表格在那里?