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旅游公司內賬,今年的4-6月開了發(fā)票給對方,沒有做掛賬的借應收賬款,貸主營業(yè)務收入的科目,已經交了增值稅大概1000,做賬是計提借應交稅費轉出未交增值稅1000,貸應交稅費未交增值稅1000,付款時借應交稅費未交增值稅1000,貸銀行存款1000,然后對方一直沒付款,如果把發(fā)票紅沖了,產生了退稅的話要怎么做賬?

2024-07-24 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-24 16:59

你好 你之前沒掛 應收跟主營 那現(xiàn)在就按之前的分錄 全部紅字沖回就好了

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你好 你之前沒掛 應收跟主營 那現(xiàn)在就按之前的分錄 全部紅字沖回就好了
2024-07-24
同學你好 這個結轉是 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2021-11-18
開票,可以不用賬務處理的,要賬務處理的話 借:預收賬款,負數? 貸主營業(yè)務收入,負數??應交稅費-未交增值稅??負數 然后 借:預收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-未交增值稅
2021-09-06
你好同學,你上面做的分錄沒有錯誤,那你就把之前做的賬全部沖回就可以了。
2021-04-30
你好,1.應交增值稅科目余額借方10656.28元,你是指應交稅費-未交增值稅的余額還是借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅的余額 2.借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸,應交稅費-未交增值稅金額是做的進銷的差額還是進項的金額
2021-04-02
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