你好 你之前沒掛 應(yīng)收跟主營 那現(xiàn)在就按之前的分錄 全部紅字沖回就好了
老師好,銷售收入時未確認(rèn)增值稅(銷項(xiàng)),沒有進(jìn)項(xiàng)票,下個月直接扣繳了增值稅費(fèi)用,怎樣做分錄才能平? 現(xiàn)在我的分錄是:1.借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2.補(bǔ)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3.扣繳:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。問題是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)”科目借方余額不平呀,怎么處理呢?
國企廣告部,6月有不開票收入1000元 分錄借銀行,貸預(yù)收賬款 確認(rèn)收入,借:預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 交稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款 7月份又過來要發(fā)票怎么做分錄???
一般納稅人 計(jì)提增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000 貸銀行存款1000元 分錄對?合并時借方應(yīng)交稅費(fèi)有余額 不明白 ? 產(chǎn)生銷售直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入不做應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng),采購也不做進(jìn)項(xiàng) 那這樣分錄是錯的是嗎?應(yīng)交稅費(fèi)有約也不對呀
一般納稅人增值稅做賬分錄: 購進(jìn)商品 借:庫存商品 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 銷售收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣做的話,那上交后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個賬戶是平的了,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)、??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。這三個科目永遠(yuǎn)也平不了啊,永遠(yuǎn)掛那兒嗎?
老師,簡易計(jì)稅項(xiàng)目在外地預(yù)繳了增值稅,然后又有開票,產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額,這兩個稅額怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?預(yù)繳時:借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅,貸:銀行存款,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅,開票出去:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,對嗎?
利潤總額包括包括營業(yè)外收支嗎
老師你好!我在9月份開了一張100萬銷項(xiàng)發(fā)票出去,9月30號前都沒有拿回來一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,如果10.5號收到人家開出的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我在10月15號之前認(rèn)證這一張10月份收到的發(fā)票可以用來抵扣進(jìn)賬嗎
您好,老師,請教一下,如果進(jìn)口的產(chǎn)品,因?yàn)榇魷?,然后重新出口,使用一般貿(mào)易的方式,可以申報(bào)免抵退嗎?謝謝
老師我在北京,之前在系統(tǒng)添加了我是開票人,比如現(xiàn)在開發(fā)票,直接登陸自然人電子稅務(wù)局就能登陸,不用插什么盾??
老師好:校巴租賃費(fèi)怎樣處理會計(jì)分錄更完善?與校巴公司承租3臺校巴使用,合同期為8年,月租金為52300元;我校先預(yù)收學(xué)生整學(xué)期的費(fèi)用,按月平攤收入; 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款~校車費(fèi), 確認(rèn)收入: 借:預(yù)收賬款~校車費(fèi) 貸:其他業(yè)務(wù)收入~校車費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出?是收到發(fā)票后做還是?每月會收到校巴公司開來上月租賃費(fèi)發(fā)票。要怎樣做分錄才合理?
老師,公司被掛靠社保,沒有發(fā)放工資可以嗎?
老師,個人去稅局代開運(yùn)費(fèi)發(fā)票5000含稅,要交多少個人所得稅
老師,出口的報(bào)關(guān)費(fèi),港雜費(fèi)無論是專普票都入費(fèi)用嗎?
老師好,建材公司賬務(wù)處理該上哪一種課程呢?
老師,資本公積科目需要設(shè)二級科目嗎?