你好,你是在做內(nèi)帳的話,需要這樣分類 把對方不會再向你們要的錢,作為收入
老師你好!我想問下電商平臺的賬戶錢想要轉(zhuǎn)出來只能通過做收入來轉(zhuǎn)到對公賬戶嗎?因為我們電商的是進銷項都沒有的,現(xiàn)在想要把京東賬戶的錢也就是電商的錢轉(zhuǎn)出來,如果不通過做收入轉(zhuǎn)出來是不是只能掛在其他應(yīng)付款了?
老師我想建立內(nèi)賬現(xiàn)在平時我做軟件賬是就是把沒有開發(fā)票的收入都掛在了預(yù)收賬款。其他的支出都是逐筆做的。但是看不出來企業(yè)真實的利潤,那如果我做內(nèi)賬是不是就把所有的預(yù)收賬款都做到主營業(yè)務(wù)收入就可以了
老師好!我去年做的預(yù)收款未確認(rèn)收入,所以一直掛著預(yù)收款,去年報表就一直虧損。其實應(yīng)該是我做錯了,以為做預(yù)收款,付出去就沖減預(yù)收款的,結(jié)果是不正確的,預(yù)收款就掛著三十幾萬,今年確認(rèn)收入就有了利會,是不是就要交企業(yè)所得稅呀?其實都是專款專用沒利潤的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
老師,早上好。我司是做病人陪護營業(yè)業(yè)務(wù)收入來源,收款模式是基本戶開票收款及一般戶二維碼商戶賬號收款兩種。但是現(xiàn)在收款的并不都是收入款來的,有些是提前收的預(yù)收款,到病人出院后是要退給客戶的,但是現(xiàn)在會計代理公司幫我們做的都是兩個賬戶收款都是做營業(yè)收入,我覺得這樣不合理,就比如說我們當(dāng)月收的是20萬收款,但是可能有5萬是預(yù)收款,這個以后是要退給客戶的,但是會計代理計賬公司是20萬都做了收入。像這種情況老師有什么建議嗎?在做賬方面。
老師,我們有筆其他應(yīng)收款10萬元,其實已經(jīng)通過老公司收到,但是老公司已經(jīng)注銷了,這筆其他應(yīng)收其實就是不存在了,現(xiàn)在掛賬都2年了,請問怎么這筆其他應(yīng)收款做平呢,老師你回復(fù)是借營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)收款,這個稅務(wù)會認(rèn)可嗎,10萬應(yīng)收款說沒就沒有,就掛在支出了
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個稅點,要怎么算
老師,以前年度科目做錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報,需要每月上傳財務(wù)報表嗎?
還是那個一般戶的問題,我們開這個戶目的是為了和另外一個子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當(dāng)時那個子公司還沒成立,但各項業(yè)務(wù)已經(jīng)在開展中了,然后和我們單位合作成立這個子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應(yīng)付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對沖其他應(yīng)付,現(xiàn)在的問題是,因為買東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了,做到其他應(yīng)收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
請問完稅憑證怎么抵扣進項?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開具銷售發(fā)票和購進發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里開具?
你好 請問 開的餐飲服務(wù)費發(fā)票是專票 能不在電子稅務(wù)局里進項票認(rèn)證 直接走費用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬或者500-1000不等),給我們公司一個銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計劃在網(wǎng)絡(luò)平臺給我們公司打宣傳(通過網(wǎng)絡(luò)訂單來的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因為是對公打款每個月3次對賬,對賬之后我們公司要給銷售公司開對公發(fā)票(13%稅點) 這有什么問題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開發(fā)票時,需要開外管證嗎?這個外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
就是那些往來賬吧掛的。這樣我是不是要從新建立一套內(nèi)賬呢。從新分類。領(lǐng)導(dǎo)說要做2套賬。我現(xiàn)在做的就是外賬就是不開發(fā)票的收入不報稅,最后利潤表出來都是虧損的。其實是盈利的。所以感覺也沒啥意思做著這賬。領(lǐng)導(dǎo)說做一套內(nèi)賬所以我就不知道怎么調(diào)整了
因為現(xiàn)在都10月份了今年都快過完了
是的,哪些往來再轉(zhuǎn)到收入/費用的
其他的都不用動對吧,那我從新再建立一個內(nèi)賬帳套對科目進行分類就行了是吧
是的,其他的基本上都是一樣的。
明白啦,謝謝老師
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