你好,你是在做內(nèi)帳的話,需要這樣分類 把對方不會再向你們要的錢,作為收入
老師你好!我想問下電商平臺的賬戶錢想要轉(zhuǎn)出來只能通過做收入來轉(zhuǎn)到對公賬戶嗎?因?yàn)槲覀冸娚痰氖沁M(jìn)銷項(xiàng)都沒有的,現(xiàn)在想要把京東賬戶的錢也就是電商的錢轉(zhuǎn)出來,如果不通過做收入轉(zhuǎn)出來是不是只能掛在其他應(yīng)付款了?
老師我想建立內(nèi)賬現(xiàn)在平時我做軟件賬是就是把沒有開發(fā)票的收入都掛在了預(yù)收賬款。其他的支出都是逐筆做的。但是看不出來企業(yè)真實(shí)的利潤,那如果我做內(nèi)賬是不是就把所有的預(yù)收賬款都做到主營業(yè)務(wù)收入就可以了
老師好!我去年做的預(yù)收款未確認(rèn)收入,所以一直掛著預(yù)收款,去年報表就一直虧損。其實(shí)應(yīng)該是我做錯了,以為做預(yù)收款,付出去就沖減預(yù)收款的,結(jié)果是不正確的,預(yù)收款就掛著三十幾萬,今年確認(rèn)收入就有了利會,是不是就要交企業(yè)所得稅呀?其實(shí)都是??顚S脹]利潤的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
老師,早上好。我司是做病人陪護(hù)營業(yè)業(yè)務(wù)收入來源,收款模式是基本戶開票收款及一般戶二維碼商戶賬號收款兩種。但是現(xiàn)在收款的并不都是收入款來的,有些是提前收的預(yù)收款,到病人出院后是要退給客戶的,但是現(xiàn)在會計代理公司幫我們做的都是兩個賬戶收款都是做營業(yè)收入,我覺得這樣不合理,就比如說我們當(dāng)月收的是20萬收款,但是可能有5萬是預(yù)收款,這個以后是要退給客戶的,但是會計代理計賬公司是20萬都做了收入。像這種情況老師有什么建議嗎?在做賬方面。
老師,我們有筆其他應(yīng)收款10萬元,其實(shí)已經(jīng)通過老公司收到,但是老公司已經(jīng)注銷了,這筆其他應(yīng)收其實(shí)就是不存在了,現(xiàn)在掛賬都2年了,請問怎么這筆其他應(yīng)收款做平呢,老師你回復(fù)是借營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)收款,這個稅務(wù)會認(rèn)可嗎,10萬應(yīng)收款說沒就沒有,就掛在支出了
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿10萬營收退部分服務(wù)費(fèi),我們已經(jīng)全額支付服務(wù)費(fèi),對方也開了發(fā)票過來,請問我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
老師,你好,我想問一下,我們就是說要給別的公司開發(fā)票,嗯,如果說那個公司如果不用我們開的這個發(fā)票入賬會有什么影響嗎?允許這樣嗎?
老師我單位是個體戶,對公戶里沒錢,個人轉(zhuǎn)進(jìn)4500,等公戶有錢,我立馬還款,這樣操作行嗎,謝謝老師
老師,我公司是一般納稅人,對方公司要求稅點(diǎn)要加錢,3%是普票(另加3個點(diǎn)),13%是專票(另加10個點(diǎn)),按那個比較好
其他應(yīng)付款太多怎么平賬
個體工商戶開票金額由原來30萬元申請到80萬稅務(wù)上有什么變化嗎
老師,我申請增加開票額度。肇慶合同超時未確認(rèn)。如何處理
老師只有銷售票,客戶都是幾個月或年底結(jié)賬,要怎么寫分錄
老師,對方給自己是不是只要開過發(fā)票不管專票普票,就可以在電子稅務(wù)局查到,不用挨個找對方要發(fā)票了吧?
老師,去年的發(fā)票今年直接入賬當(dāng)期費(fèi)用可以嗎?金額是44萬
就是那些往來賬吧掛的。這樣我是不是要從新建立一套內(nèi)賬呢。從新分類。領(lǐng)導(dǎo)說要做2套賬。我現(xiàn)在做的就是外賬就是不開發(fā)票的收入不報稅,最后利潤表出來都是虧損的。其實(shí)是盈利的。所以感覺也沒啥意思做著這賬。領(lǐng)導(dǎo)說做一套內(nèi)賬所以我就不知道怎么調(diào)整了
因?yàn)楝F(xiàn)在都10月份了今年都快過完了
是的,哪些往來再轉(zhuǎn)到收入/費(fèi)用的
其他的都不用動對吧,那我從新再建立一個內(nèi)賬帳套對科目進(jìn)行分類就行了是吧
是的,其他的基本上都是一樣的。
明白啦,謝謝老師
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