您好,借:銷項稅 10 進項稅額轉(zhuǎn)出 15 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 25 借:轉(zhuǎn)出多交增值稅 20 貸: 進項稅 20 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 25 貸:轉(zhuǎn)出多交增值稅 20 應(yīng)交稅費——未交增值稅 5
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅, 銷項稅額-(進項稅額-進項轉(zhuǎn)出)-已交稅金 結(jié)果為負數(shù)怎么寫分錄啊
老師,9月份銷項稅額2萬,進項稅額3萬,進項稅額轉(zhuǎn)出1000元,怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
2021年新準(zhǔn)則下,1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 銷項稅大于進項稅的前期下,這2個分錄還用做 么????還是可以不結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的和進項稅額?
進項稅額轉(zhuǎn)20,進項稅額轉(zhuǎn)出5,銷項稅額10,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做?
本月沒有銷項稅額,但是有進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄對嗎?借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:進項稅額
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
進項稅額20,進項稅額轉(zhuǎn)出5,銷項稅額10,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做?
題目錯了
這個分錄怎么做?
露露好,對不起,我分錄中數(shù)字套錯了,重新來 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-銷項稅 10? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 5? ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 20? ? ?貸: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-進項稅 20 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 15? 應(yīng)交稅費——未交增值稅 5? ??貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 20? 最終是 借方?應(yīng)交稅費——未交增值稅 5??
進項稅額為什么轉(zhuǎn)出多交增值稅而不是轉(zhuǎn)出未交增值稅
您好,未交增值稅 是我們要交的稅,是貸方金額,多交增值稅是可以抵的,是借方金額 轉(zhuǎn)出多交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅只是一個過渡科目,您看都結(jié)轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅費——未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額10 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出5 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額20 借:應(yīng)交稅費 未交增值稅5 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅5
這樣可不可以?
您好,我認(rèn)為可以,增值稅11個科目,好些都是過一下,我平時就用??應(yīng)交稅費 未交增值稅 這個了,轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出已交增值稅都沒用,
那下個月抵扣留抵的5萬的時候分錄怎么做
您好,沒有分錄了,不是已經(jīng)在? 借:應(yīng)交稅費 未交增值稅5 借方余額就是留抵