學(xué)員你好,沒(méi)有票是你補(bǔ)稅的

老師你好,我們公司準(zhǔn)備租新的辦公室,現(xiàn)在是和對(duì)方的托管公司談了42000一個(gè)月,現(xiàn)在他們說(shuō)簽合同要寫(xiě)明稅金不喊在里面,需要我們自己出稅錢,6%點(diǎn)幾,請(qǐng)問(wèn)我可不可以不給這個(gè)稅錢,不要他的發(fā)票,年底所得稅調(diào)增,我控制在5%的所得稅,今年減半,我還只要2.5%,比給他6%點(diǎn)幾劃算呀!
請(qǐng)問(wèn),我們公司租賃別人的辦公室,租金每月42000,但是對(duì)方開(kāi)票的話需要我們自己承擔(dān)稅費(fèi),合同上寫(xiě)明了的,我能不能不要他的票,稅務(wù)查賬的時(shí)候是讓我補(bǔ)稅還是他補(bǔ)稅呢?
老師,關(guān)于公司的電費(fèi),因?yàn)槲覀冝k公室租的別人的,我們自己手機(jī)充值。但是對(duì)方說(shuō)沒(méi)得發(fā)票,金額不大,每個(gè)月不超過(guò)五百,這種情況能不能讓他們開(kāi)個(gè)收據(jù)我入賬
我公司向另一公司租賃場(chǎng)地辦公 合同上寫(xiě)了租金總額 沒(méi)有寫(xiě)明含不含稅 現(xiàn)在租賃公司也就是房東開(kāi)房租票要求我公司補(bǔ)交他們承擔(dān)的稅 合理嘛 合同上租金是否含稅租金
請(qǐng)問(wèn)一下,我們租賃辦公室,分了一半租給別的公司,我們需要開(kāi)發(fā)票給對(duì)方公司,但是我們不能開(kāi)不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票,只能開(kāi)經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*租金,請(qǐng)問(wèn)一下我們備注了需要填寫(xiě)地址嗎
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否?能開(kāi)的話要開(kāi)什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購(gòu)買了一臺(tái)車,10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫(xiě)憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái),支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒(méi)有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會(huì)計(jì)已經(jīng)把苗木直接進(jìn)入成本,從19年起。我接后又做了高企申請(qǐng),現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問(wèn)題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務(wù)時(shí),送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購(gòu)買時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,在開(kāi)具發(fā)票時(shí),項(xiàng)目中只填寫(xiě)了修理費(fèi)并未體現(xiàn)贈(zèng)送的物品,對(duì)這類業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費(fèi)或廣宣費(fèi)更合適),有什么建議。謝謝老師
補(bǔ)貼費(fèi)用給員工,哪些可以稅前扣除,并且不用發(fā)票


我只補(bǔ)所得稅吧,其他增值稅,房產(chǎn)稅,個(gè)人所得稅也是我補(bǔ)稅嗎
那些不是你補(bǔ)的,你只需要補(bǔ)企業(yè)所得稅
但如果稅務(wù)查到他,合同寫(xiě)的相關(guān)稅費(fèi)由我們承擔(dān),他們是不是會(huì)拿合同來(lái)找我們補(bǔ)稅,有這種可能嗎
有這種可能,因?yàn)楹贤巧У?
但他是個(gè)人,可能也不是很好查吧
是的,稅務(wù)對(duì)于個(gè)人補(bǔ)稅難度很大