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老師你好,我們公司準(zhǔn)備租新的辦公室,現(xiàn)在是和對(duì)方的托管公司談了42000一個(gè)月,現(xiàn)在他們說(shuō)簽合同要寫(xiě)明稅金不喊在里面,需要我們自己出稅錢(qián),6%點(diǎn)幾,請(qǐng)問(wèn)我可不可以不給這個(gè)稅錢(qián),不要他的發(fā)票,年底所得稅調(diào)增,我控制在5%的所得稅,今年減半,我還只要2.5%,比給他6%點(diǎn)幾劃算呀!

2021-11-02 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-02 13:47

你好;? ? 你可以不要發(fā)票 ;那么你符合小微的話(huà)年應(yīng)納稅所得額 低于100萬(wàn)? 才2.5%繳納的?

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快賬用戶(hù)8410 追問(wèn) 2021-11-02 13:50

這種處理合理嗎,稅務(wù)查到,我還是需要納稅調(diào)增對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2021-11-02 13:51

你好 ;? ?是的。 本身就是要調(diào)增 處理的;? ?

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快賬用戶(hù)8410 追問(wèn) 2021-11-02 13:51

只要我調(diào)增了,我交了所得稅,我就沒(méi)有其他風(fēng)險(xiǎn)了吧,他合同上寫(xiě)了稅費(fèi)由我們承擔(dān)都沒(méi)有關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-02 13:52

你好 ;1是的2. 是的 可以的??

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你好;? ? 你可以不要發(fā)票 ;那么你符合小微的話(huà)年應(yīng)納稅所得額 低于100萬(wàn)? 才2.5%繳納的?
2021-11-02
您好,權(quán)責(zé)發(fā)生制,我們不能把這個(gè)租賃入在25年,還是得申報(bào)在24年, 以下是政策 1、關(guān)于取得跨期發(fā)票涉稅處理。   《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用;不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。本條例和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。    2.關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時(shí)間問(wèn)題。   《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào))規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。   依據(jù)上述規(guī)定,企業(yè)取得以前年度發(fā)票,不允許作當(dāng)期費(fèi)用稅前扣除。    3.、關(guān)于取得跨期發(fā)票會(huì)計(jì)處理。   《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正(2006)》規(guī)定,前期差錯(cuò)通常包括計(jì)算錯(cuò)誤、應(yīng)用會(huì)計(jì)政策錯(cuò)誤、疏忽或曲解事實(shí)以及舞弊產(chǎn)生的影響以及存貨、固定資產(chǎn)盤(pán)盈等。    第十二條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用追溯重述法更正重要的前期差錯(cuò),但確定前期差錯(cuò)累積
2025-03-07
您好,您需要哪些支持
2022-11-01
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以開(kāi)票可以拿來(lái)做成本 只要發(fā)票是新公司的就可以
2021-08-24
同學(xué)你好 這個(gè)是真的要開(kāi)票的,人家給你們打款,你們要給人家開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
2020-12-09
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