?外購的應稅消費品用于職工福利不視同銷售,不交消費稅,如果是自產(chǎn)、委托加工的應稅消費品用于職工福利,則要交消費稅,就像增值稅一樣外購的用于職工福利不視同銷售進項稅要轉出不可以滴扣
企業(yè)將自產(chǎn)的應稅消費品發(fā)放給本單位職工作為福利,應繳納的消費稅計入當期損益 分錄怎么寫啊
、企業(yè)將自產(chǎn)的應稅消費品發(fā)放給本單位職工作為福利 關于消費稅的分錄
見圖:外購藍寶石的消費稅為什么不能抵扣呢,那么外購珠寶的消費稅為什么又能抵扣呢?
企業(yè)將自產(chǎn)的應稅消費品發(fā)放給本單位職工作為福利,應繳的消費稅為什么計入當期損益?
將委托加工收回來的藥酒作為福利發(fā)放給員工為什么不交納消費稅?
你好想問下納稅表A105080這個表怎么填,1列資產(chǎn)原值379202.22 2列本年折舊、攤銷額56158.41 3列累計折舊、攤銷額56158.41 4列資產(chǎn)計數(shù)基礎 5列稅收折舊、攤銷額 4和5怎么填,現(xiàn)在提交預警了
老師,可以幫我解釋下這張憑證嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),暫估款是按 總貨款/1.13暫估,還是總貨款/1.13*1.04暫估
是通過法人的二維碼跟支付寶,然后還有現(xiàn)金的形式收收進來的。法人的微信二維碼是直接就是掃給法人那邊了嘛。然后我現(xiàn)在是說,就是我們那個收收據(jù),如果說微微信或者支付寶就是一個總數(shù)那樣子,然后呢,就是直接叫法人轉這個整數(shù)進來。這樣子進來就就就就直接做那個主營業(yè)務跟銀行存款。這樣子做賬可以不?他今天已經(jīng)轉了,但是沒有沒有沒有轉對那個數(shù)。然后他是說明天再接著我跟他說了,我說明天要轉對,那對的上那個數(shù)的金額轉進來,這樣子可以不?
老師,五六線城市的話,5家內賬,2家小規(guī)模外賬的話,談薪資的話,什么區(qū)間合適呢
還有說不用管他,只要季報到時候和稅務月末余額賬上和銀行相符就可以
昨晚8.12課上,方老師說周六上午講的押題卷是哪套卷子呀?有電子版的試卷嗎
老師,請問,預提律師收入個稅,按照哪一檔稅率預提呢?
辦公室人員配的防藍光眼鏡可以計入辦公費里嗎
我想問一下,之前把6月份付的工資,財務報表日期做到7月了,導致報報7月底的余額和7月銀行不同頻,但是倒退到6月末把他本是6月付的款,但是憑證做到7月了,倒推回去,實際財務報表和銀行還是一致的,這種情況咋處理,怎么解決7月底報表上的銀行和實際銀行金額一致的這種情況。