同學(xué)你好 很高興為你解答 按照銷售產(chǎn)品的消費(fèi)稅 也是計(jì)入稅金及附加(就是損益)
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給本單位職工作為福利,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅計(jì)入當(dāng)期損益 分錄怎么寫啊
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給本單位職工作為福利,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅計(jì)入當(dāng)期損益。 老師,為什么說計(jì)入當(dāng)期損益,具體可以是哪個科目呢?我想的是這等于不是連續(xù)生產(chǎn),這個消費(fèi)稅要納稅,計(jì)入成本,我哪里出錯了。
將自產(chǎn)的網(wǎng)球及球拍作為福利發(fā)放給本企業(yè)職工,納稅人要繳納消費(fèi)稅嗎?
、企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給本單位職工作為福利 關(guān)于消費(fèi)稅的分錄
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給本單位職工作為福利,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅計(jì)入當(dāng)期損益 消費(fèi)稅當(dāng)期損益 稅金及附加 這個科目嘛
企業(yè)發(fā)現(xiàn)2025年2月增值稅申報(bào)有問題,但是這個屬期增值稅申報(bào)表已經(jīng)引用了出口退稅,系統(tǒng)提示所屬期增值稅申報(bào)表已辦理出口退稅不能修改,企業(yè)應(yīng)該如何操作才能去進(jìn)行增值稅更正申報(bào)呢?
修理修配勞務(wù)開怎么開票呢
老師好,公司不在營業(yè),個稅系統(tǒng)里沒有員工,個稅還用報(bào)嗎
給工人交的工傷險(xiǎn)可以計(jì)入管理費(fèi)用?有風(fēng)險(xiǎn)?
小規(guī)模納稅人所得稅算清繳要選哪些表?
老師,前年的出口外銷收入,現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷,整套賬怎么處理?直接把前年的賬做到今年么?用未分配利潤科目直接調(diào)整可以么?稅務(wù)老師,要把現(xiàn)在的賬,拿去給他看
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個人社保等的實(shí)發(fā)工資?
老師,個體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個人交社保,個人部分和工廠部分都計(jì)入借:管理費(fèi)用一社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)?
去年的報(bào)關(guān)單有10張,稅局說要一個批次申報(bào),不能分多個批次申報(bào),這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報(bào)個稅顯示這個怎么辦
不明白我知道是視同銷售,當(dāng)期損益是什么意思
有什么關(guān)系,消費(fèi)稅為什么計(jì)入當(dāng)期損益這個科目
這個消費(fèi)稅是不是計(jì)入成本,相當(dāng)于損失是這樣子嗎?
之前老師講的是計(jì)入成本
消費(fèi)稅是計(jì)入稅金及附加 屬于當(dāng)期損益