同學(xué)你好 這個(gè)要一致的 按照所得稅收入來補(bǔ)做增值稅收入
處理固定資產(chǎn)在增值稅申報(bào)表里申報(bào)了280000未開票收入,然后我們固定資產(chǎn)是折價(jià)賣的,企業(yè)所得稅年度匯算的時(shí)候我這個(gè)表需要怎么報(bào),收入報(bào)營業(yè)收入還是增值稅報(bào)表的收入合計(jì)
老師你好,增值稅報(bào)表與所得稅報(bào)表的收入一定要與賬面收入一致嗎?如果我當(dāng)月出庫的滿足收入確認(rèn)條件,我賬面確認(rèn)了收入,但是還沒開票,增值稅報(bào)表申報(bào)的話在未開票收入填列,到開票了再在開票收入沖銷,這樣比對(duì)會(huì)不通過而且麻煩,每個(gè)月都要跑稅局修改報(bào)表。我想知道一般企業(yè)是怎么處理賬面收入與增值稅報(bào)表,所得稅報(bào)表的差異的呢
老師,我們這邊企業(yè)是買水泥的企業(yè),我們這邊預(yù)先確認(rèn)收入,然后再根據(jù)開票金額報(bào)增值稅(我們收入全部要開票),現(xiàn)在稅務(wù)局說我們的企業(yè)所得稅申報(bào)收入數(shù)與增值稅申報(bào)收入數(shù)不一致,要補(bǔ)交增值稅,這要怎么處理
老師,在申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),有個(gè)這個(gè)提示,企業(yè)所得稅收入比增值稅累計(jì)收入少14752.47,原因是因?yàn)槲疑蟼€(gè)季度有個(gè)代開的專票14752.47,上個(gè)季度在增值稅申報(bào)表里,專票不含稅收入里填了14752.47,然后下面小微企業(yè)免銷售額里填的數(shù)是包含這個(gè)專票14752.47這個(gè)數(shù)后的總數(shù),就導(dǎo)致這個(gè)數(shù)據(jù)不一樣,這要怎么調(diào)整???
請(qǐng)問老師,我們公司銷售自行開發(fā)的軟件,取得的收入在增值稅申報(bào)表中填在了即征即退項(xiàng)目里,然后還有一般項(xiàng)目的收入,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我申報(bào)的收入是即征即退項(xiàng)目+一般項(xiàng)目的收入,現(xiàn)在稅局通知說我們?cè)鲋刀惻c企業(yè)所得稅申報(bào)的收入不一致,讓我們說明情況,我看了一下差異就是即征即退的這部分收入,請(qǐng)問老師,即征即退項(xiàng)目的收入不算營業(yè)收入嗎?
2025年1-6月份將管理費(fèi)用誤入營業(yè)費(fèi)用,兩個(gè)科目調(diào)整怎樣做分錄
老師 我的實(shí)操課過期了 怎么可以繼續(xù)學(xué)習(xí)
請(qǐng)問新租了一個(gè)辦公室,付款了房租,押金,及物業(yè)費(fèi),怎么做賬?
開票什么時(shí)候都可以開嗎?
老師小微企業(yè)利潤300萬,是指年利潤總額,還是未分配利潤總額?
=IF(H5="","",H5+N5) 和H5+N5 結(jié)果都是一樣,H5="","", 多的這一部份有什么區(qū)別嗎?
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅稅率多少
老師 問一下我們是漢庭加盟酒店, 所有的房費(fèi)收入都是由總部給返款。老板的朋友住宿開的是自用房間,對(duì)方直接給我們對(duì)公收款碼掃了1200元錢,這筆錢總部不會(huì)體現(xiàn),也沒有體現(xiàn)在酒店P(guān)MS系統(tǒng)里,這種情況應(yīng)該怎么做賬?
老師你好,請(qǐng)問我這邊個(gè)人給公司開普票,開了30000勞務(wù)費(fèi),為什么要交增值稅呀,不是季度不超過30萬就行了嗎
請(qǐng)問計(jì)息客戶欠款的違約金利息法院判的是按照同期一年LPR1.5倍標(biāo)準(zhǔn)計(jì)息至款項(xiàng)清償之日,這個(gè)怎么計(jì)息,怎么查同期一年期利率是多少
那我們今年開票是已經(jīng)把上年不一致的增值稅交了,再補(bǔ)一次不是重復(fù)繳納嗎
這個(gè)補(bǔ)交一次就可以了
問題是去年的稅,我們開票的時(shí)候正常在交了,但是稅務(wù)局現(xiàn)在要求補(bǔ)交去年的稅
那你去年交了你有記錄給他們看就行了