可以的,你們?nèi)ャy行進(jìn)賬就可以。
請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)方公司要給我公司付貨款,但對(duì)方不是合同方付款,是他們母公司轉(zhuǎn)給我們,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎
老師,我們公司幫B公司代付貨款,B公司把貨款也還給我們了,但是對(duì)方把票開(kāi)給我們公司了,讓對(duì)方重新把票開(kāi)給B公司,對(duì)方不愿意,我該怎么辦,票在我們公司
老師,我們是購(gòu)買方,給對(duì)方支付了貨款和運(yùn)費(fèi),對(duì)方運(yùn)費(fèi)發(fā)票是物流公司開(kāi)給我們的,可以入賬嗎?當(dāng)時(shí)我們打款是給的銷貨方
老師,公司銷售貨物給對(duì)方,但對(duì)方是把它們?nèi)〉降闹敝苯咏o我們公司作為付款,可以嗎?
我們公司購(gòu)買支票付給對(duì)方,對(duì)方收到后可以直接轉(zhuǎn)賬嗎
員工用火車票實(shí)名制的來(lái)結(jié)報(bào),想讓他去開(kāi)票,好勾選抵扣,請(qǐng)問(wèn)下是火車站開(kāi)還是去哪里開(kāi)?
老師,我開(kāi)票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)編碼沒(méi)對(duì)上,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來(lái)是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤(rùn)調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來(lái),怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢,是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個(gè)人開(kāi)發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司沒(méi)有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒(méi)法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就是不用那個(gè)工程毛利科目,可以嗎?
老師,客戶把他公司取到的支票給我們公司,支票不用背書(shū)給我們嗎?直接給支票我們就行?
你好,需要背書(shū)給你們的。